总结是对过去一段时间内的经验和成果进行回顾和总结的重要方式之一。总结的语言要恰当、得体,我们应该根据不同的对象和场合来选择恰当的语气和用词。总结范文的风格和内容因人而异,选择适合自己的写作模板。
财务审计岗位职责篇一
1.编制公司财务管理规划、年度工作计划并组织实施;根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系。
2.负责资金调度、理财;负责协助办理对外担保的审批手续;负责协助办理公司资产、抵押,质押、担保等手续(如需要)
3.负责协助总产编制和实施公司及下属酒店的财务预算,实施财务管理和财务核算,并对预算执行情况进行监督检查。
4.负责公司日常会计核算工作以及年度会计审计工作,根据需求按时提交合资公司财务分析报告。
5.负责与总部沟通,梳理子公司财务付款审批流程。
6.负责财务档案管理工作。
财务审计岗位职责篇二
3、参与实施营销财务相关的专项审计。
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议。
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作。
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告。
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具。
财务审计岗位职责篇三
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的.合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
财务审计岗位职责篇四
1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
财务审计岗位职责篇五
4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
6、完成领导临时交办的其他工作。
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
6、完成领导临时交办的其他工作。
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
5、能适应短期出差。
财务审计岗位职责篇六
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核;
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;
3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的.工作流程和审计方法;
4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
财务审计岗位职责篇七
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
财务审计岗位职责篇八
2、直接下级:会计主管、收银主管、审计领班。
1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;。
2、大专以上文化程度;。
3、取得会计师任职资格后,主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年。
5、具备本行业的基本业务知识,熟悉行业情况,有较强的.组织领导能力;。
6、身体健康,能胜任本职工作。
1、协助财务部经理编制和执行预算、财务收支计划、开辟财源,有效地使用资金;。
3、建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;。
5、组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。
6、协助财务经理对饭店的经营管理、业务发展以及基本建设投资等问题作出建议案。
7、对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时,及时向财务经理报告。
8、对财务部人员的任用、晋升、调动、奖惩,向财务经理提出建议。
9、承办财务部经理交办的其他工作。
财务审计岗位职责篇九
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;。
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;。
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;。
6、完成领导交办的其他工作。
财务审计岗位职责篇十
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工。
1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审。
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。
4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工。
作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
(二)副科长岗位(1)。
1、遵守财经纪律,坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资。
产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。4、完整准确、及时上报各类会计报表。5、承办领导交办的其它工作。(三)副科长岗位(2)。
1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有。
关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。5、完成好处领导交办的其它各项工作。
(四)科室人员分工。
1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。
2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图9-2所示。
财务审计岗位职责篇十一
8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;
9、参与集团年度资产清点工作;
10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;
1、财会、审计类相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计类相关工作经历;
3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;
4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;
5、熟练使用各类办公软件;
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
财务审计岗位职责篇十二
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。
2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。
3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。
4、负责公司预算数据和kpi的汇总、统计、反馈、报告工作。
5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。
6、稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。
财务审计岗位职责篇十三
1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。
2.负责财务管理制度建设与落实工作;
3.负责部门计划与总结工作;
4.负责公司预算与决算工作;
5.负责公司资金管理工作;
6.负责公司资产统筹与监管工作;
7.负责公司风险识别与管控工作;
8.负责公司审计工作;
9.负责公司税务筹划工作;
10.负责财务分析与改进工作;
11.负责财务架构优化工作;
12.负责财务审计线团队建设工作;
13.完成领导交办其他任务。
1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业
2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;
3、具有较强的沟通能力、协作能力。
4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。