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2024年审计主管的工作职责(精选17篇)

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2024年审计主管的工作职责(精选17篇)
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审计主管的工作职责篇一

职责:

1.完善内部审计制度和审计体系。

2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。

3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。

4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。

5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。

6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。

7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。

8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。

9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。

10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。

任职要求:

1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。

2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。

3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。

4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。

审计主管的工作职责篇二

4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;。

7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;。

8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;。

9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;。

10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计主管的工作职责篇三

3.依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;。

4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;。

5.协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;。

6.协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;。

7.负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;。

8.积极完成领导安排的其他工作。

审计主管的工作职责篇四

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;。

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;。

8、针对公司招投标项目进行审计;。

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;。

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管的工作职责篇五

1.具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

2.国内知名事务所5年以上工作经验。

3.具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

4.具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

5.具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

6.具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管的工作职责篇六

3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;。

4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。

5.开展经济责任审计及离任审计工作;。

6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;。

7.完成领导安排的其他工作。

审计主管的工作职责篇七

职责:

职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;。

2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;。

3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;。

4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;。

6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

任职要求:

1、熟练应用财务软件、办公软件、ppt制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

审计主管的工作职责篇八

3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;。

4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查。

5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;。

6、负责组织公司流程制度的梳理;。

7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管的工作职责篇九

1.对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

审计主管的工作职责篇十

5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;。

6.负责审计资料的收集、整理、归档工作;。

7.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;。

2.持有中级会计师或审计师以上职称证;。

3.有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;。

4.熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;。

审计主管的工作职责篇十一

1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。

2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。

3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。

4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。

任职要求:

1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。

2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3c产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。

3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。

4、为人正直,诚实勤勉。

审计主管的工作职责篇十二

职责:

1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;。

2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;。

3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;。

4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;。

7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历。

2、专业:工程造价等相关专业。

审计主管的工作职责篇十三

于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;。

3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;。

4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;。

5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

审计主管的工作职责篇十四

3.为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;。

5.对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;。

6.抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;。

审计主管的工作职责篇十五

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;。

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;。

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;。

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;。

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管的工作职责篇十六

3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;。

4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;。

5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;。

6、完成领导安排的其他事务。

审计主管的工作职责篇十七

审计主管负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告。以下是本站小编整理的审计主管的具体工作职责。

责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及。

岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作。

任职资格:

1.学历要求:本科及以上。

3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先。

职责:

1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;。

4、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;。

5、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;。

6、执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;。

岗位要求:

2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;。

3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

职责。

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;。

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;。

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格。

1、5年以上财务、审计工作经验;。

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;。

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;。

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;。

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;。

7、具有审计师或会计师职称优先。

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