拓宽自己的眼界,增加对世界的认识和理解。如何培养孩子的创造力和想象力,提高他们的整体素养和综合能力。以下是社会学者总结的实现社会公平的建议,请大家关注社会问题。
公司岗位职责说明书word篇一
负责对象:工程、安装。
工作目标:负责公司音、视频等设备的安装调试及使用培训;售前技术支持;售后设备维修。权力与职责:。
1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,服从工程部的任务分配。
2.负责音、视频、网络设备的安装调试及使用培训、售前技术支持、售后设备维护工作;
经培训合格后能独立完成简易音、视频系统设备的安装调试。积极主动配合销售人员完成租赁、售前现场勘察和技术支持工作。具备一定工作经验和能力后可向更高层技术发展(同时可晋升为项目经理或更高职位)。
3.有拒绝野蛮施工、用户不合理要求的权力;
工程安装过程中自身不得野蛮施工并积极阻止临时雇员的野蛮施工行为。遇用户不合理要求时,应使用合理的语言行为解释用户的不合理要求,并提出合理的正确的解决方案。
4.加强安全意识,严防意外事故的发生;
在安装调试过程中注意自身安全,在自身安全得不到保障的情况下不得进行安装;不得在酒后进行安装、带电操作等易发安全事故的工作。
5.提高工作效率、工作质量;
技术熟练勤奋于思虑,灵活处理安装调试过程中遇到的各种问题,高效优质的完成任务。在工程部无工作安排的情况下应积极配合公司各部门工作。
6.对所承担的工作全面负责;
7.对在安装过程中损坏或丢失的设备要负责或赔偿(视当事情况而定);
8.加强自身保密意识;
在用户或经销商询问价格等公司机密问题时,应回避。
9.积极主动学习了解最新行业咨询。
公司岗位职责说明书word篇二
1.负责计算机软硬件(计算机、显示器、电话、网络设施和其他附属硬件设施,如打。
3.负责电话、视频会议系统的运行维护与管理;
4.撰写运维技术文档,统计整理运维数据。
任职要求:
1.具备优秀的计算机软、硬件知识,能够快速判断软、硬件故障,并且能够指导用户。
使用主流软、硬件;
2.具备网络基础知识,对相关网络设备及综合布线有一定了解;
3.具备良好的服务意识与职业素养,沟通能力和良好的语言表达能力,具备团队协作。
精神;
4.熟悉常用的操作系统的安装、操作、配置、故障处理;
5.具有信息安全防范意识,对网络、系统安全的整体防范和应对措施有一定实践经验;
6.熟悉用友u8软件佳。
公司岗位职责说明书word篇三
(v1.0)。
(内部机密,禁止外传)。
xx信息技术有限公司。
目录。
·1总则。
一、本文件中的工作岗位,是在充分考虑了软件公司的经营特点和人力资源现状的基础上,结合现代企业管理的基本原理和运作规程而设计的。随着公司业务的发展和经营规模的扩大,应根据需要不断修改完善。
二、本文件的岗位设计包含了三个层面,即总经理、部门经理(主任)和一般员工;五个部门,即行政部、财务部、营销部、人力资源部和市场部。
五、定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等;
十一、负责公司调配公司人力、物资、机械等资源。十二、任命管理者代表;
十三、公司章程或董事会授予的其他职权。
三、负责分管部门和业务的工作,对分管部门和业务的工作负领导责任,在分管职能上有较大自主决策权。
四、协助总经理推进公司企业文化的建设工作;五、总经理临时授权的其他工作。
一、参与公司重大决策。
二、负责公司市场销售的指导和开发。
三、负责公司重大客户的管理维护,密切厂家之间的关系。
四、对公司日常业务进行调度和协调。
五、参与重大项目的立项。
六、协助其他部门完成重大攻关项目。
一、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。
二、确保每月的项目回款、发票正常收回。三、合理使用资金,加快资金的周转率。四、控制库存,实现动态库存的零管理。
五、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。
六、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。
七、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。
八、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。九、密切与客户及供应商的工作合作关系。
十、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。
十一、对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。
十二、严格按项目执行计划书执行,为验收做好全部准备。十三、每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。十四、开拓新市场,增加新客户。十五、组织本部门员工业务培训。
一、协助经理确保完成计划销售额,并确保项目利润率。二、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。三、协助经理合理使用资金,加快资金的周转率。四、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
五、本项目组技术资料编写,日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
六、协助部门经理完成标书制作。七、项目进行信息的反馈工作。八、积极完成新产品推广任务。
九、在经理指导下开拓新市场,增加新客户。十、参加本部员工业务培训。
·4.1技术总监职责。
四.负责团队的建设、激励、考评、培养,持续提升团队工作热情、工作质量和工作效率;五.负责与其它部门之间的沟通合作。
五.抓好本部门项目组总结分析报告工作,定期进行项目分析、总结经验、找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,并组织本部门员工学习,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。
·4.3项目经理职责。
一.确保项目目标实现,保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。二.制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定,项目经理的职责之一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。
三.组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件,也是项目成功的组织保证。
四.及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。
五.履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更项目经理以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。
·4.4高级程序员(工程师)职责。
一、指导程序员的工作;
六、协调各个程序员的工作,并能与其它软件工程师协作工作。
一、确保完成计划销售额。
二、参加用户需求调研,详细记录用户的需求,结合自身所掌握的编程技术,提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。
三、负责所编程序的自测试工作,参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。四、开拓新市场,增加新客户。五、完成公司交给的其他任务。
六、经常了解用户的意见和需求,不断完善软件功能,达到用户满意。七、公司开发项目和数据要严格保密,不许泄漏。八、定期参加部门人员培训。
一、按各部门用人需求标准,做好招聘工作。
二、组织公司培训,并检查落实各部门培训计划执行情况。三、办理离职员工各种手续。四、负责各部门绩效考核工作。五、组织纪律检查。六、法律事务处理。七、公司合同审核。八、组织企业文化活动。
九、树立公司专业形象,保证xx公司名誉不受到侵害。
十一、负责劳动合同的签定与管理工作,代表公司解决劳动争议和纠纷;十二、建立人力资源管理信息系统,为公司重大人事管理决策提供参考;十三、公司制度规定的其它职责。
八、协助解决人力资源部与其他职能部门的协调工作;
九、公司制度规定的其它职责。
九、公司制度规定的其它职责。
五、薪酬制度的研究,并提出改进建议,于批准后修订;六、劳动效率与工作成本分析;七、国家社会福利相关款项的缴纳;八、负责劳动纪律的考核;九、公司制度规定的其它职责。
·6行政部工作职责。
·6.1日常办公事务管理。
·6.2办公物品及设备管理。
(4)办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修。
·6.3文书资料管理。
·6.4人事日常事务管理。
·6.5涉外事务管理。
(3)牵头组织危机管理委员会,制定危机处理预案。
·6.6法律事务管理。
(1)审议合同的合法性,保障企业的合法利益(2)协助处理日常涉法事务及管理合同。
(3)参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判(4)代理企业涉讼案件。
一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
二、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
三、积极为经营管理服务,促进单位取得较好的经济效益。
四、厉行节约,合理使用资金。
五、合理分配单位收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
六、对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
七、完成单位交给的其他工作。
一、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施,确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
二、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报,确保各项财务活动符合有关规定。
三、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。
四、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。
五、指导财会业务处理,采购货比三家询价备案,强化资金管理。六、准确审核报销的各种票据。七、定期组织部门人员培训。
一、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。二、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
三、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
四、负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。五、保管好各类财务资质证件、印章。
六、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
七、协调出纳员进行资金业务管理。
八、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。九、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
十、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。十一、定期参加部门人员培训。
一、认真执行现金管理制度。
二、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
三、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
四、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经单位领导签字后,方可生效。
五、积极配合银行做好对账、报账工作。
六、配合会计做好各种账务处理。
七、完成单位领导交付的其他工作。
一、认真贯彻执行有关审计管理制度。
二、监督单位财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
三、详细核对单位的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
四、审阅单位的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。
五、纠正财务工作中的差错弊端,规范单位的经济行为。
六、针对单位财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
七、完成单位领导交付的其他工作。
一、实现企业销售目标。二、制订和实施销售计划。
三、销售管理;销售政策的制订与施行,销售人员管理。四、市场调研与市场预测。五、策划。
六、销售工作的监察与评估。
一、服从上级领导,及时完成下达任务。二、全面负责市场部日常管理工作。
三、制订销售政策和销售计划(年、季、月)。
四、组织和指导销售人员的工作,对销售人员的业绩进行考评。
五、对销售工作的监察,处理客户问题,审核业务往来单位,建立信息反馈制度负有领导责任。
六、定期总结工作,并向公司提交工作报告。七、市场开发。
八、对工作中存在的不足进行反思,不断调整销售政策,管理制度和销售计划。九、领导开展市场调查与市场预测、策划等工作。十、协调本部内部各部及本部与其他部的关系。十一、其他临时性工作。
一、服从市场部经理领导,及时完成下达任务。二、协助市场部经理处理日常管理工作。
三、协助市场部经理制订销售政策及销售管理制度。四、审核业务往来单位。
五、对市场监察、客户问题处理,建立信息反馈制度,市场调查与预测与策划负有指导责任。六、协调内部各部与本部与其他部门的关系。七、其他临时性工作。
·8.3市场调查人员职责。
一、服从市场部经理领导,按要求完成下达任务。
二、对本企业产品进行调查:产品的质量、生产成本;目前执行的价格政策和价格管理制度;产品的市场份额、销量;广告、推销、公关策略和配销渠道;营销业绩评估调查。三、对竞争企业的调查:产品的质量、生产成本;价格政策、市场份额。四、市场发展趋势,总体特征调查。五、新产品、新技术开发方向调查。六、建立情报搜集网络。
七、建立情报资料库和档案管理制度。
八、对调查资料进行整理、分析和科学预测,定期提交调查报告。九、保守商业机密。十、其他临时性工作。
·8.4策划人员职责。
一、服从市场部经理领导,按要求完成下达任务。
二、就建立企业长期发展战略规划,并因之制定中、近期经营规划,提出建议及咨询意见供决策层参考。
三、对营销、促销、广告、公关、业务员管理、价格管理及其他营销政策管理提出策划方案。四、建立企业形象识别系统(cis)。
五、参与和指导市场调查与信息情报的搜集整理。六、就管理政策调整和制度创新提出建议。
一、服从市场部经理领导,按要求完成下达任务。
二、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后,据《客户档案管理制度》建立客户档案。
三、严格保守商业秘密。
四、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。五、客户档案评估,及时、准确向市场部经理提供依据。六、其他临时性相关工作。
·8.6信息反馈管理人员职责。
一、服从市场部经理的领导,按要求完成下达任务。二、接待客户,解答客户疑问。
三、处理客户不满,向市场部经理汇报并协调相关部门处理和解决问题。四、经常与业务员及客户保持联系,及时处理业务人员在销售过程中出现的问题。五、搜集业务人员、客户对企业销售政策、销售策略、管理制度等方面的信息。六、建立信息反馈资料库,建立信息反馈通报制度。
七、定期将搜集的反馈信息总结整理,汇编为报告,上报市场部经理及公司。八、保守商业机密。九、其他临时性工作。
公司岗位职责说明书word篇四
级:总经理级岗位定员:1人职位概要:。
责:。
召集、主持办公、行政例会,检查、督促和协调各部门的工作进展主持公司的全面经营管理工作,组织实施公司决议;提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划;推进公司企业文化的建设工作;理公司重大突发事件。
2、副总经理岗位。
直接上级:总经理直接下属:行政部。
职
级:副总经理级岗位定员:1人职位概要:。
责:。
组织、监督公司各项规划和计划的实施;制定、实施、完善人力资源各项具体工作,包括公司员工招聘工作,公司员工福利制度及福利政策的实施与管理,公司员工的保险管理;按时提交公司发展现状报告、发展计划报告;负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作。根据批准的采购计划,按时按量购进货品,要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作,确保质量和时间要求。对购进物品保存质保书、保修单,对使用中的问题负责,并及进与厂商联系解决。对购进物品做好移交验收工作,提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书。协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理,协助监督各项管理制度的制定及推行;由总经理授权处理的其它事项。
3、总经理助理岗位。
直接上级:总经理。
直接下属:行政文秘。
职
级:总经理助理级岗位定员:1人职位概要:从战略规划、市场运作、销售管理、内部运营、培训管理等层面协助总经理工作。协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划,实现企业经营管理目标。
职
责:
具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜,以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障。完成其他临时交办的任务。
4、财务部经理岗位。
直接上级:总经理直接下属:出纳员职。
责:
坚决贯彻执行国家财经政策和纪律,以及《企业会计准则》和有关的法律法规,定期检查贯彻执行情况。建立健全企业内部财务管理制度,不断规范企业的财务会计工作。负责公司年、季、月度成本费用核算,指导生产车间开展成本核算工作,如实反映财务状况。建立固定资产管理制度、流动资金管理制度、成本核算制度,加强财务监控,防止资金流失,加快资金周转。掌握金融动态信息,合理调节资金,制定应收款回笼计划,保证企业生产经营活动的正常开展。制订现金管理制度,制定现金库存限额,保证现金安全;盘活存量资产,维持资产负债率在合理水平。负责编制年、季、月度财务报表,负责企业统计工作,及时向有关部门上报财务报表和统计报表。负责编制季度、半年、全年财务分析报告,及时书面上报公司总经理,为总经理决策提供参考。根据公司年度生产经营方针目标编制全公司财务收支计划、信贷计划和成本控制计划,并加强管理,确保各项经济指标实现。协助总经理加强成本管理,定期召开经济活动分析会,不断促进企业经济效益提高。负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作,加强对财务档案的使用、保管工作,严格保守企业财务秘密。负责对公司重要经济合同的审查会签,并监督经济合同的执行,确保企业利益不受损害。按期上缴税款,接受税务和其它有关部门的业务指导及监督、检查。负责覆核员工工资、资金数,按行政人事部提供的工资表及时发放工资。负责各项费用报销的业务手续,配合协调出纳员的工作。不断推进企业会计电算化建设,完成公司领导交办的其它工作任务。
5、出纳兼行政文秘岗位。
直接上级:总经理助理、财务部经理职。
级:一般办事员岗位定员:1人职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。负责出纳工作及协助总经理助理完成公司行政事务性工作及部门内部日常事务工作。
职
责:
5、业务部主管岗位。
直接上级:总经理职。
责:
根据公司的发展方向分析市场状况,正确作出市场销售预测报告;拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;建立正确、及时、有效的沟通渠道,保证与经销商的信息交流顺畅。根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;根据网络发展规划合理进行人员配备;汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;关注部门人员的思想动态,及时沟通解决;全面负责项目实施过程中的管理与技术。代表公司和客户沟通,确认客户的技术需求,提供相关技术支持。参与重大销售谈判和签定合同;组织建立、健全客户档案;指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作;向直接下级授权,并布置工作;定期向总经理汇报工作;定期听取直接汇报工作,并对其作出工作评定。
5、业务部业务员岗位。
直接上级:业务部主管职。
责:
根据业务部主管制定的营销方针,全面、具体地负责负责公司代理产品的的销售业务。负责产品销售及项目开发的技术支持。定期访问客户网络,不断拓展服务领域。努力开展产品售及售前服务工作,开发潜在客户。接受公司的岗位培训及考核,不断提高业务技能。不断开拓扩大销售市场。与本地网络保持较好的联系和合作。根据部门分解的目标,制订个人年度分解目标及详细的实施方案。定期分析、总结销售状况并呈报上级,以调整相应的策略和计划。完成业务主管临时交办的其他任务。
公司岗位职责说明书word篇五
一.岗位资料:
岗位名称:名称须简洁,需与岗位的任务、职责匹配,名称十分重要,能反映基本岗位信息。如:“财务部经理”这个岗位名称,反映1、岗上之人在财务部;2、该岗位主管财务工作;3、职务是经理;4、在行政划分上属于中层管理岗位这样一些信息。请参照《各部门岗位列表》的标准名称,如觉得目前的名称不恰当,可进行更改,但须在回复邮件时说明。
岗位编号:“g/”(表示岗位)+“部门编号”+“流水号”,如财务部经理可编为“g/cw01”。
所属部门:直属编制,以部门为单位。直属上司:指直属上司的职务。定员人数:为开展该职能业务所应配备的恰当人数。岗位类别:标准如下(略)。
可轮调岗位:以目前岗位的技能状态,能直接轮换到并能很快胜任的岗位,或者说当某岗位缺人时能很快顶替工作的岗位。
可升迁岗位:在目前的岗位表现出色时可能直接升迁到的岗位,此升迁不一定指职位的提升,也可以指工作责任或范围更大,收入也将当然更高的岗位。
二.岗位目标:
用一段话概括,说明为什么设立这一岗位,从整个部门和整个公司的角度来说明岗位的意义与目标;每个目标都要用“动词”来表达工作所要实现的目的与作用,如:“制订分管业务部门的规章制度,贯彻执行这些制度并监督其设施。”
三.工作关系:主要服务对象:该岗位的工作结果将产生直接影响的对象,以岗位或部门为单位,或客户。
主要支持对象:为其提供直接业务指导或提供工作协助的岗位。
主要协作对象:为顺利开展岗位工作所必须协同配合的岗位(限直接关联)。
四.主要职责:
该岗位为完成工作目标所主要承担的职责、工作范围和工作项目。每项职责都要用关键的“动词”来描述。具体可参见《岗位描述动词库》,需使用动词库以外动词的请在反馈时用红字标注。每个岗位的主要职责描述应不低于4项,不高于8项。低于4项的岗位建议合并到其它岗位。
五.辅助职责:该岗位为完成团队或公司整体目标所应承担的辅助责任及工作项目。
六.使用设备:
为顺利开展工作所必须的工具、设备,如电脑、电话、某类工具、叉车、胶枪、检测工具等,一般性办公用品(如文件夹、笔、胶水等不需描述)。
七.任职资格:
受教育程度:学历、专业要求、应接受过的其它培训等。
年龄要求:适合从事该岗位工作的年龄阶段,无年龄限制的请填写“不限”。
生理要求:对性别、身高、视力、健康状况等有特殊要求的。个性特征:为更好地开展该岗位工作应优先具备的个性特征(结合岗位特点,不超过4个),可参见《人员基本素质词库》中“基本气质”和“基本意识”条目。
经验要求:为胜任岗位工作所应具备的工作经验及相关经验年限,包括在公司内部的其它岗位经验要求。
其它要求:为胜任岗位工作所应具备的基本操作技能和素质要求,对职业资格(如会计证、驾照)、职称(如助理会计师)及其它认证证书的要求,及针对岗位特点的其它特殊要求等。
八.岗位特征:
根据下表的说明,针对岗位特点,选择最适合的评价术语,并可在术语后加注简单的说明理由。(略)。
编写注意事项:
3.应搜集该岗位的典型工作事例,对实际工作中具有代表性的工作者的工作行为进行描述。比如把文秘人员的打字、收发文件等一系列行为收集起来进行归纳分类,得到有关工作内容职责等方面的信息。
4.资格要求要精炼,切合岗位实际,一般性素质要求(如敬业、有责任心等)不需列入。
5.注意以下要素:v对事不对人。
v尽可能具体,可操作v表述准确v剔除废话v任职资格与岗位责任对应。
v建立工作系统,完善任务与岗位的关系。
公司岗位职责说明书word篇六
管理副总经理岗位职责1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作,包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作,员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。4、提出对公司的改革意见,拿出具体实施方案。5、公司法律事务的处理。6、公司网站的建设。7、负责公司安全管理。技术副总经理岗位职责1、参与公司重大决策。
2、负责管理与指导软件部、技术部工作。3、负责软件项目开发。4、组织制定高端技术解决方案。5、参与重大项目的立项。6、负责重大信息搜索及组织。7、培育及组织维修市场工作。
8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。业务副总经理岗位职责1、参与公司重大决策。
1/32。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护,密切厂家之间的关系。4、对公司日常业务进行调度和协调。5、参与重大项目的立项。
6、协助其他部门完成重大攻关项目。财务副总经理岗位职责1参与公司重大决策。
1、负责总经理办公服务工作。2、负责总经理日程安排。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要,以及会议资料的发放和收集。
4、负责来往信件的处理工作,做好来访接待工作。5、负责每周工作安排的编发。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。7、招标文件的制作。
2/32。
8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。人力资源、监督岗位职责。
1、按各部门用人需求标准,做好招聘工作。
2、组织公司培训,并检查落实各部门培训计划执行情况。3、办理离职员工各种手续。4、负责各部门绩效考核工作。5、组织xx。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查,发现问题上报经理。7、网站建设与维护。8、法律事务处理。9、公司合同审核。10、媒体宣传、新闻采访。11、组织企业文化活动。
12、树立公司专业形象,保证索福公司名誉不受到侵害。档案员职责。
1、电话传达。2、信件、资料、报纸收发。3、复印资料及复印机维修管理。4、图书、档案(资质、合同等)管理。5、饮用水管理。
6、技术服务工作统计与监察。
3/32。
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。
2、确保每月的项目回款、发票正常收回。3、合理使用资金,加快资金的周转率。4、控制库存,实现动态库存的零管理。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。
7、推进公司的企业。
文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。
8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。9、密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。
1、严格按项目执行计划书执行,为验收做好全部准备。12、每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。13、开拓新市场,增加新客户。
4/32。
14、组织本部门员工业务培训。
15、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。采购经理岗位职责。
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。11、组织本部门员工业务培训。
12、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。采购员岗位职责。
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
5/32。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。售前技术支持经理岗位职责1、提供产品售前的技术支持。
2、与用户交流,为用户提供技术方案的编写。
3、收集、分析用户需求,提供解决方案,引导客户技术和产品选择。4、参与公司其他工程项目的建设,并为其提供建议与技术支持。
5、组织本部门员工业务培训6、收集、整理相关技术信息。
6/32。
7、完成公司安排的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。售后服务经理岗位职责。
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。
2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。
3、合理分工,做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、提高本部门技术服务水平,及时解决用户的各种售后问题,提高用户满意度。
5、审核《技术服务报告单》,做好本部门的绩效考核工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。7、开拓新市场,增加新客户。
8、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新团队精神,提升公司核心竞争能力。
9、控制本部门的各项费用。10、定期组织本部门员工业务培训。
1、做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、做好安装调试记录,包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
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3、对公司售出产品进行售后服务和维修。
4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员,并作记录。
5、认真填写《技术服务报告单》,所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、开拓新市场,增加新客户。7、参加本部门业务培训。
8、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。内控结算员岗位职责。
1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度,项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。2、协调资金原则:对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、与合同执行人确认合同执行计划书,合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。5、由财务部制定验收单,由内控部进行前期验收。6、定期参加部门人员培训。7、完成公司的所下达的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。销售代表岗位职责。
1、协助经理确保完成计划销售额,并确保项目利润率。2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。3、协助经理合理使用资金,加快资金的周转率。
8/32。
4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
5、本项目组技术资料编写,日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
6、协助部门经理完成标书制作。7、项目进行信息的反馈工作。8、积极完成新产品推广任务。
9、在经理指导下开拓新市场,增加新客户。10、参加本部员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。软件部经理岗位职责。
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公司下达的经营责任指标。
2、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。提供项目的设计方案,协助公司顺利接下项目。
4、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。
5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。6、研究和制定项目的技术方针和目标。
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7、编写详细的设计方案,确定项目的组成人员和分工。8、配备开展项目所需的各种资源。9、掌管项目开发资金的运用。10、协调用户和工作人员的相互交流。11、领导开发人员研制完成项目。12、保证项目达到合同规定的技术指标。
13、协助用户完成项目的检查和验收,提供各种必要的材料。14、协助财务部门回收项目费用。
15、每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。16、开拓新市场,增加新客户。17、定期组织部门人员培训。
18、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。软件代理岗位职责。
1、确保完成计划销售额,并确保项目利润率。
2、及时将所代理软件的相关资料送达客户,并进行深入的介绍,采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。
3、经常与用户联系,了解用户对软件的反映及需求情况,制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。
4、及时与开发商沟通,取得开发商的技术支持,与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。
5、开拓新市场,增加新客户。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。
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7、控制项目费用。8、参加本部门的业务培训。
9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。程序员岗位职责。
1、确保完成计划销售额。
2、参加用户需求调研,详细记录用户的需求,结合自身所掌握的编程技术,提出初步解决方案。
详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。
3、负责所编程序的自测试工作,参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。
4、开拓新市场,增加新客户。5、完成公司交给的其他任务。6、经常了解用户的意见和需求,不断完善软件功能,达到用户满意。7、公司开发项目和数据要严格保密,不许泄漏。8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。财务经理岗位职责。
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施,确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报,确保各项财务活动符合有关规定。
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3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理,采购货比三家询价备案,强化资金管理。6、准确审核报销的各种票据。7、定期组织部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。会计岗位职责。
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。
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9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。11、定期参加部门人员培训。
12、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。会计核算科;
直接上级:财务部经理;
下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。
部门性质:会计成本费用核算,成本管理;
管理权限:受财务部部长委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;管理职能;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。
具备条件:1。坚持原则,xx;2.具有会计专业技术资格;
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5.搞好服务;6.保守秘密;
2.每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。
3制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。
采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。4.会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。
5.审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。
6.制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。
7.会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。
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8.拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。
9.认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。
10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11.要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。
12.完成领导交办的其他工作财务科;
直接上级:财务部经理;
具备条件:1。坚持原则,xx;2.具有会计专业技术资格;
6.身体状况能够适应本职工要求。
15/32。
主要职责:1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符,3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。
4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。
5.拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。6.编制现金收点计攻银行借款计划。
7.负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。8.监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。
9.完成领导交办的其他工作稽核科;
直接上级:财务部经理;
下属部门:总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;
16/32。
部门性质:审查各项财务收支,登记总账,编制财务报表;
管理权限:受财务部部长的委托,行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。
管理职能;对一切经济事项逐笔审核,对不符合规定的收支,提出意见,向总经理汇报进行处理,审查各项财务成本计划指标计算是否正确,发现问题及时提出意见和建议,调阅会计档案,要严格办理借阅手续。
具备条件:1。坚持原则,xx;2.具有会计专业技术资格;
主要职责:1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实,会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。
17/32。
3.每月编制总账科目余额平衡表,并与有关明细账核对,保证总账与明细账相符。
4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。
5.管理会计凭证和账表。每月疑义了,整理各岗位的会计凭证和资料,集中保管。
6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确,计划是否切实可靠。
7.财务资料按档案管理办法的有关规定,及时归档。对需要销毁的会计档案,要填写"会计档案销毁清册"。销毁时,由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"长期保存以便查。
8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单,认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。
9.完成领导交办的其他工作人事科;
直接上级;人事部;部门性质;人事管理;
管理职能;合理地组织对公司员工管理,积极开展工作,培养和合理利用人力资源;
18/32。
4.抓好人事管理工作;
5.负责公司人员调动指标的审办工作;
6.负责员工的考核、评议,并向领导推荐优秀人才;
9.负责人事档案管理工作;
部门性质:工资报酬和劳动力资源管理;
19/32。
直接上级:营销部;
部门性质:产品销售和市场开拓;
20/32。
21/32。
直接上级:营销假部;
部门性质:对仓储、产品运送的管理;
4.负责对进厂材料及外协品点验收啊5。负责材料发放管理,余料报告;
16.负责直销点订单的接收和汇总,并及时报生产部;
22/32。
直接上级:营销部经理;
下属部门:售后服务部、分公司总仓库,各营销点;
基础工作,定期组织清仓盘点,做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符。
8.定期编制进货计划表,合理安排进货计划和销售计划,经常及时的与总部有关部门联系,确保各营销网点供货需求;并保持仓库合理库存。
9.确保总部资金的安全,严格按规定办理现金的收付和保管。切用现金支付和开支,需按总部下达的总部备用金管理制度,杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付;严格执行总部备用金管理制度,杜绝用货款抵扣备用金现象的发生。
10.负责下属各部门维修材料领用和消耗英文版管理工作。负责本区域低值易耗品定期盘点核对。
12.负责做好市场信息的汇总整理工作。定期向总部提交市场信息和行情分析报告;
24/32。
各营销点;
直接上级:分公司(或营销部);
部门性质:是分公司下属(或营销下属)的营销网点和实体;
25/32。
11.加强对备用金管理工作,严格执行公司备用金管理制度。杜绝用货款抵扣备用现象发生。
生产科;
直接上级:生产部;
部门性质:生产调主攻生产管理;
26/32。
27/32。
设备动力科;直接上级:生产部;
部门性质:设备、能源消耗及安全环保管理工作;
28/32。
直接上级:质保部;
部门性质:产品、物资、设备的质量检查和验收;
管理职能;合理地组织公司物资、产品、设备的质量检验;
11.协助做好公司的有关质量的工作计划;
29/32。
12.协助建立有关计量质量保证体系;
部门性质:全面计量与质量管理;
管理职能;合理地组织公司物资、产品、设备的质量管理工作,积极开展工作;
9.负责计质量异常情况的处理及追蹿检查;10.拟订对计质量检查的标准;
30/32。
直接上级:行政部;
部门性质:公司总务后勤管理工作;
管理职能;合理地组织对总务后勤的管理工作;
31/32。
11.事务用品、图书、杂志、报刊、纸张的采购、订阅、管理、报销等工作;
14.完成交办的其他工作。
32/32。
公司岗位职责说明书word篇七
工作内容:(1)协助总经理制定公司的发展战略规划.(2)协助总经理推动公司销售业务,组织完成整体业务计划。(3)协助总经理协调和激励各职能部门的工作。(4)负责总经理文件、档案的管理。
(5)负责总经理办公会、月度工作例会、组织会议等重要会议的通知安排,做好会议记录和纪要的整理,及时转达和传递。(6)协助总经理起草及发放相关文件。
(7)协助总经理完成日常工作的追踪、汇报及部门间的沟通、协调等。(8)贯彻落实总经理的指示。(9)参与商务、谈判等工作。(10)总经理交办的其他工作。
权力范围:
(1)经总经理授权后,对公司的经营有计划权和调度权。(2)各职能部门完成任务情况的考核参与劝。
(3)各职能部门经理的工作指导权和考核参与权。(4)对总经理决策有建议权。
工作关系:
(1)向谁报告:总经理。
(2)监督:各职能部门负责人。(3)指导:各职能部门负责人。(4)合作者:各职能部门负责人。(5)外部关系:各方面公共关系。
工作内容:(1)全面负责财务部的日常管理工作。
(2)组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行。(3)组织财务预算和各项财务计划的制定与调整修订。(4)组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。(5)内部控制制度的制定与实施。(6)参与内部价格的制定。
(7)组织融资,资金配置与调度。(8)税收筹划。
(9)成本控制与管理。
(10)财务活动控制,保证财务计划的执行和完成。(11)财务考核与奖励。(12)会计核算制度的拟订和执行。
(13)组织会计核算、报表编制和报表分析。(14)公司计划统计制度的拟订和执行。
(15)组织日常统计、统计分析与统计预测,提供统计报表、统计分析报表和统计预测报告。
(16)制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。(17)负责编制月(季、年)度财务报告。
(18)监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。(19)维护与银行及其他机构的关系。
(20)协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。(21)完成上级交给的其他日常事务性工作。
权力范围:
(1)有权才参与公司重大经营决策,为决策提供财务数据和信息。(2)有权参与年度、季度、月度销售计划的制定,并提出意见和建议。(3)有权参与年度、季度、月度采供计划的制定,并提出意见和建议。(4)对公司预算汇总平衡的权利。
(5)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力。(6)具有内部员工考核的权力。
(7)具有部门内部员工聘任、解聘的建议权。
工作关系:
(1)向谁报告工作:总经理。
(2)监督:各职能部门涉及财务的事均在监督之列。(3)指导:部门职员。
(4)合作者:各职能部门负责人。
(5)外部关系:与财务有关的社会公共关系。
工作内容:
(1)围绕公司销售目标拟订市场开发计划。
(2)调查公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况,综合客户的反馈意见,撰写市场调查报告提交公司管理层。
(3)现有市场分析和未来市场预测。(4)营销信息库建立和维护。(5)消费者心理和行为调查。(6)消费趋势预测。
(7)编制与销售直接相关的广告宣传计划,提交总经理办公室。(8)品牌推广消费引导。(9)通路调研。
(10)会同其他部门制定营销、产品、促销、形象等方案,并与其他部门共同实施。(11)现有产品研究和新产品市场预测。(12)为公司新产品开发提供市场资料。
(13)制定本部门相关的管理制度和办法并监督检查下属人员的执行情况。(14)对下属人员进行业务指导和工作考核。(15)上级交办的其他工作。
权力范围:
(1)有权对市场开发费用的支出进行总体控制。(2)本部门员工考核、监督、检查权。(3)本部门员工任免建议权。
(4)对公司产品的价格浮动有建议劝。
工作关系:
(1)向谁报告:总经理。
(2)监督:部门职员、各办事处销售人员。(3)指导:部门职员。
(4)合作者:销售部、客户部及其他部门负责人。(5)外部关系:与市场开发相关的社会公共关系。
工作关系:(1)参与新产品开发战略研讨,负责产品工艺设计。(2)主持成本定额的制定和修订,标准工时的制定和修订,标准用料的制定和修订。(3)应客户的要求,利用组织内部的技术支持和资源,保证现有组件或产品的更改及新产品的开发。
(4)确保项目开发的正常运行,定期组织安排项目管理会议,遵循项目指导书。(5)现有产品在设计和技术上的研究与改良。(6)与市场部经理进行需求和功能设计方面的沟通。(7)在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度。(8)在有必要时有效地支持销售部门与客户进行技术沟通。(9)确保产品在开发过程中严格遵守组织标准。
(10)客户原样蓝图(定制或委托加工)的研究与保管。(11)工艺流程设计与改善。(12)样品制造进度控制。
(13)新产品使用说明与使用跟踪。
(14)各项操作规范的制定与检查(含样品制造)。
(15)一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行。(16)订单标准用量的制定和修订。(17)会同其他部门做好产品企划。(18)参与产品推广方案的制定。(19)会同财务部实施定额考核。(20)其他相关工作。权力范围:
(1)有权参与公司产品开发战略的制定。
(2)有权参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议。(3)对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力。(4)部门内部员工考核的权力。
(5)部门内部员工聘任、解聘的建议权。
工作关系:
(1)向谁报告:总经理(2)监督:部门职员。(3)指导:部门职员。
(4)合作者:生产系统各职能部门及其他部门负责人。(5)外部关系:与技术相关的社会公共关系。
公司岗位职责说明书word篇八
1.负责控制食堂用餐标准、菜单计划和食堂核算工作,既符合公司要求又保障员工利益。
2.负责管理好食堂厨师及其他工作人员开展工作,确保能为员工提供宽敞明亮、整洁卫生的就餐环境和美味可口的工作餐,做到饭菜经常翻新,口味大众化,努力提高员工就餐的满意度。
3.负责做好公司员工宿舍、小别墅住宿区的管理工作,加强卫生检查和住宿环境的改善。
4.负责公司员工活动的组织,策划,提供丰富多彩的员工业余活动。
5.保质保量完成上级领导安排的其他工作。
1、负责经过领导审批的物品采购工作,并按时、按质、按量、按合理价格完成采购工作。
2、办公用品的领取、使用、管理和维护。
3、向有关部门递交文件、报告等外勤工作。
4、负责全公司设施的管理,加强与有关部门的联络,保证物品正常使用。
5、负责规定范围内的电话、水、电费的交纳工作,并认真核实费用明细,严格把关,发现问题报主管领导。
6、负责协助领导做好对外接待工作。
7、办公室的财物管理,环境卫生管理及一般事物的管理。
9、负责做好有关会议的记录及会务工作,并根据需要整理会议纪要。
10、完成领导交办的其他临时性工作。
1.执行上级的命令和指示。
2.全面负责行政后勤部的工作。
3.负责制定职责范围内的相关管理制度并督导管理执行。
4.负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工作。
5.做好员工的政治思想工作,关心员工生活。
6.做好副总经理安排的其它工作。
公司岗位职责说明书word篇九
一、在护理部主任领导下,负责本室业务行政管理、护理教学和手术安排。
二、根据手术室业务和人员情况,合理调配分工,配合医生完成手术。
三、督促检查各级人员对规章制度、技术操作、无菌原则等执行情况。
四、组织护理人员的业务学习,定期考试、考核,不断提高业务水平。
五、严格执行消毒隔离制度,督促检查室内消毒工作,按规定进行空气、手和物品的细菌培养,监测灭菌效果。
六、认真执行查对和交接班制度,严防差错事故发生。
七、负责手术室的药品、器材、敷料、卫生设备等物品的预算、请领、报销工作,并随时检查急诊手术、抢救物品的准备情况,毒、麻、限剧药、贵重器械的管理情况。
八、督促手术标本的保留和及时送检。
九、负责接待参观事宜。
十、经常征求有关科室意见,改进工作,准确、及时填写护士长手册,接受护理部考核。
十一、制订教学计划,完成教学任务。
公司岗位职责说明书word篇十
一.以身作则,严格遵守公司制定的各项规章制度。
二.理会公司总裁的经营目标,贯彻细化公司总裁的经营计划。三.负责公司综合管理,坚持原则,实事求是,恪行职守,清廉公正,自觉抵制不正之风,积极采纳员工合理化建议,抓好员工业务技术培训工作。
四.提高综合分析和判断能力、加强组织协调能力。负责推行公司制度化管理和单项工程经济核算工作。积极向公司总裁提供对公司发展有利的决策,秉公办事,大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或管理不力或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。
五.负责公司主任一级的人事安排和制定公司内部相关制度,全权向公司总裁本人负责。
六.严格监控各部门、各职能队、组、人员的制度化管理和单项工程经济核算的推行运作过程,发现问题果断采取相应的措施,及时解决问题,及时向总裁反馈。七.关心员工,体察下情,发扬民主,倾听不同意见,明辨是非,知人善任。善于发现人才,使用人才,培养人才,推荐人才、发挥各类专长人才的作用,调动他们的积极性和自主性,为公司的发展储备人才。
八.负责对主任一级的业绩考核。有权建议对各级管理人员和职能人员实行奖惩、罢免及晋升。
九.做好日常管理要事笔记。根据实际工作需要向公司总裁汇报工作。
十、该守则凡与先前公布的守则有相抵触的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有相抵触或矛盾的条款仍然有效。
办公室主任岗位守则。
一、以身作则,严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从公司经理的领导,团结员工,认真做好本职工作,努力提高办事效率。大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或管理不力或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。
三、
主持公司办公室的日常综合管理工作,监控各部门和基层制度化管理的具体落实,积极配合公司领导推行单项工程经济核算工作。全权向公司经理负责。
四、严格监控中、基层管理费用运作的合理和安全。条件成熟时应要求相关部门在采购物资和用品时采用网上采购或网上询价办法。
五、负责公司内部各部门之间的沟通、协调等工作。六、负责公司日常涉外、公关、接待、庆典等事务。七、负责公司机关的车辆使用和车辆调配工作。
八、善于发现人才、使用人才、推荐人才,为公司的发展储备人才。
九、有权向公司领导提出对管理失职人员的罢免建议。十、做好日常管理要事笔记,根据实际工作的需要向公司经理汇报工作内容。
十一、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有相抵触或矛盾的条款仍然有效。
企业发展部主任岗位守则一、以身作则,严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从公司经理的领导,团结员工,认真做好本职工作,努力提高办事效率。大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或管理不力或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。
三、积极配合公司领导推行基层制度化管理的实施和单项工程经济核算的落实。全权向公司经理负责。
四、调研市场,分析竞争对手,向公司经理提供对公司发展有利的规划性意见。
五、负责监控各部门对制度化管理的推行和以单项工程经济核算考核的运作过程。
六、负责对工程现场的巡视、指导和督促。对生产管理及技术薄弱环节进行整顿改正。
七、负责对基层施工队、组技术人员的强化轮训,提高生产工艺和技能,为公司拓展业务打好基础。
八、协助公司领导,协调对外业务关系,积极争取扩大业务定单。九、有权向公司领导提议对生产管理失职人员的罢免建议。十、鼓励基层生产人员发明创造、改进工艺、降低成本、提高生产效率。积极采纳员工的合理化建议,善于发现人才、使用人才、培养人才、推荐人才,为公司的发展储备人才。十一、做好日常管理要事笔记,根据实际工作需要向公司经理汇报情况。
十二、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有抵触或矛盾的条款仍然有效。
档案管理员岗位守则。
一、严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从上级的领导,认真完成上级领导交办的任务,努力提高办事效率。大胆细致工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。
三、分门别类管理好外来文件资料、公司内部文件资料和与公司业务有关的合同、协议、工程设计、设计变更、竣工文件、工程图表、结算等资料。
四、搞好公司档案的电脑管理、档案柜(文件夹)管理、磁盘管理等工作。
五、及时提交上级领导急需的档案资料,务必做到准确无误,快速提供。
六、做好档案保密工作,对没有办理相关手续或没有办理需经上级领导批准手续方可外调、外借的档案,有权拒绝受理。
七、在做好档案管理工作的前提下,积极收集国家重大决定、重要事件、市场经济动态、同类企业以及与公司业务发展有关的信息,迅速整理后及时提供公司高层领导参考阅读。
法律专务岗位守则。
一、以身作则,严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从公司经理的领导,团结员工,认真做好本职工作,努力提高办事效率。大胆工作,严格执法,勇于进取,对自己的工作若有过失应勇于承担责任。
三、主持本部门的日常法律咨询,法律宣传,法律事务管理工作,推行制度化、法律化管理的模式,全权向公司总裁、公司经理负责。
四、尽心尽责,搞好法律事务工作,对合同鉴定方面当好参谋,并参与各种合同的鉴证和签订工作。对合同存在的隐患和可能造成的损失作出分析和解释,并及时提醒公司领导。五、负责参与合同履行、变更方面的接洽事务。
六、努力学习法律知识,钻研法律业务,提供法律服务,确保员工知法、懂法、守法,善于运用法律武器对外对内严格执法办事,为本公司发展保驾护航。
七、做好日常法律事务回访工作,记好日常要事笔记,根据工作需要向公司总裁、经理汇报工作情况。
八、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则执行,与先前公布的守则没有相抵触或矛盾的条款仍然有效。
秘书岗位守则。
一、严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从上级的领导,认真完成上级领导交办的任务。努力提高办事效率。大胆工作,勇于进取,因个人原因或工作失误决不推御责任。
三、搞好上级部门与下级部门之间上传下达工作。四、协助上级领导接待往来的客户,和接待上访人员。五、收集整理管理信息,整理上访材料,按其内容的轻、重、缓、急顺序提供给上级领导。
六、理会上级领导的意图,负责起草公司内部文件、通知等书面行文工作。
七、及时提醒上级领导忽略的事项,必要时对上级领导的工作日程作时间上的合理安排。
八、不得利用工作方便出于私心、乡情或个人私欲影响上级、干挠上级、左右上级的决定。
九、做好公司保密工作,不该问的不问,不该说的不说。
车辆、机械、机具维修部主任岗位守则。
一、以身作则,严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从公司经理的领导,认真做好本职工作,努力提高办事效率。大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或管理不力或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。三、主持本部门的日常综合管理工作,配合公司推行基层制度化管理的实施,负责本部门的人事安排,负责制定本部门管理细则和驾驶员行车制度细则,全权向公司经理负责。四、负责统计公司所有车辆、机械、机具数量、使用年限,准确无误地登记固定资产表,建立统一的使用档案卡,高精确地定出使用成本。
五、负责公司内部车辆、机械、机具使用调度和使用安全,以及车辆、机械、机具的维修质量等经济核算工作。
六、积极配合单项工程经济核算的落实,及时准确地向相关部门提供有关单项工程核算所需要的数据。
七、负责与交通部门及相关部门的关系协调工作。应根据具体情况力求节省公关费用和管理费用,降低车辆购置、车辆营运手续的成本。
八、在保证认真圆满完成上述工作内容的前提下,参与公司内部人力资源,人才资源的统计、考核工作,善于发现人才、使用人才、培养人才、推荐人才,为公司的发展储备人才。九、经常到车辆、机械、机具使用现场和维修车间检查工作,发现问题及时解决,及时反映。对不适合操作车辆、机械、机具的人员应果断撤换,以绝后患。
十、做好日常管理要事记录,无特殊情况每月三次或每十天一次向公司经理汇报本部门的工作情况。
十一、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有相抵触或矛盾的条款仍然有效。
车辆、机械、机具维修部经办人员岗位守则。
一、严格遵守公司的各项规章制度。
二、认真负责地完成本部门上级领导交办的事情,努力提高办事效率。大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。三、协助本部门上级领导搞好内外协调工作,详细了解汇总基层车辆、机械、机具使用和配备情况。
四、积极向上级领导提出车辆、机械、机具使用和维修的合理化建议。
五、及时解决、及时汇报经办的事宜,尤其是对外联系等工作内容。
六、作好车辆、机械、机具使用安全的宣传工作和教育工作。七、全权向本部门主任负责,做好日常经办要事记录,根据其内容及时向上级领导汇报。
八、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有相抵触或矛盾的条款仍然有效。
财务部、后勤部主任岗位守则。
一、以身作则,严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从公司总裁的领导,认真努力做好财务、后勤管理工作,努力提高办事效率。大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或管理不力或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。
三、根据国家规定的财务规范和本公司的实际情况制定本公司财务制度及本部门管理细则,严格把好财务关,对不合理的开支应坚决堵住。全权向总裁本人负责。四、应建立收、支总帐、费用分帐、固定资产(建卡)分帐、单项工程各项费用分帐,做到帐帐相符、帐实相符。五、积极配合单项工程核算工作的落实,及时向相关部门提供单项工程的各项费用开支报表,以利经济核算工作的顺利实施。
六、应该定期下各基地收帐、结帐、报支,严格检查各基地出纳人员使用流动资金的情况,检查时间的间隔不应太长,确保各基地资金的使用安全,发现问题及时解决,对不适用的出纳人员应果断撤换,以绝后患。七、做好公司的后勤管理工作,关心员工的生活,为生产一线人员服务。
八、有责任要求各生产基地的食堂后勤人员做到让一线生产人员吃热饭、喝热汤、菜香味美(即一种菜多种炒法)。时常检查食堂卫生和住处卫生,制裁恶意浪费饭、菜的人员。
九、应要求有条件的部门采用上网采购或上网询价的方法采购公司所需的中批量和大批量物资和用品。十、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有抵触或矛盾的条款仍然有效。
各基地出纳员岗位守则。
一、严格遵守公司的各项规章制度财务制度。
二、服从本部门上级的领导,认真负责地做好基层出纳工作,全权向公司财务部主任负责。
三、认真严谨地做好出纳记帐登记。做到帐帐相符,帐实相符。
四、确保基地流动资金的使用安全,坚决抵制不合理的借款和不合理的开支,发现问题及时向主管领导汇报反映。五、对公司财务规定的报销票据的规定,应熟读、弄懂。对违反规定的单据有权拒绝报支。
六、应按公司财务部的规定和要求,分门别类粘贴单据,按各自内容归类报支。
七、对流动资金的保管安全和使用安全负有全权。八、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有相抵触或矛盾的条款仍然有效。
各基地食堂后勤人员岗位守则。
一、严格遵守公司的各项规章制度。
二、服从本部门上级的领导,认真完成上级领导交办的各项任务,努力提高工作效率。大胆开展工作,勇于进取,勇于承担责任,因个人原因或管理不力或工作过失造成公司经济损失决不推御责任。
三、做好为一线生产人员的各项服务工作。负责本基地的食堂卫生、整洁、环境美化等工作。全权向公司后勤部主任负责。
四、根据一线生产人员的出勤情况,调整好吃饭时间,做到饭热、汤热、菜香(即一种菜多种炒法)等服务工作。五、关心一线生产人员的疾苦,善待病伤号人员,作好慰劳工作。六、协助基地仓管人员整理、看护、堆放在场地的各种材料。七、做好基地食堂防火安全工作,对饮食卫生、饮食安全负有全责。
八、该守则凡与先前公布的守则有相抵触或矛盾的条款按本守则条款执行,与先前公布的守则没有抵触或矛盾的条款仍然有效。
公司岗位职责说明书word篇十一
3、据订单及原料情况合理安排人力、物力进行生产、提高工作效率。
4、控制产品质量,提高成品率,降低成本。
5、制订本部门的周、月度、年度工作及培训计划,并领导下属完成计划任务。
6、参加部门例会及时向上级汇报反映本部门的真实工作情况。
8、配合公司人力资源部门对管理人员的业务能力及工作表现进行评估,建立良好的用人机制和激励机制。
9、严格按iso9000,haccp,ssop,出口食品卫生注册要求规范生产。
10、与其它部门积极配合协调工作。
11、负责审批本部门工用具的申购工作。
12、定期向主管副总汇报工作。
公司岗位职责说明书word篇十二
生产部厂长生产部总经理。
职位编号直接下级。
生产部经理。
全面主持生产部的工作。
6.对下属人员的考核、评价、鼓励7.订单的审核、登记、汇总、安排生产。
3.有较强的工作责任感和事业心,能吃苦耐劳。
1.参加公司每周、月、季度的工作协调会2.参加公司年度工作评比会参加会议。
公司岗位职责说明书word篇十三
直接领导技术部,负责总承包项目部的深化设计和技术工作。
审核各分包商的施工组织设计与施工方案,并协调各分包商之间的技术问题。
督促各分包商严格执行各项已经过项目经理批准的各项质量计划和单项施工方案。
与设计、监理保持经常沟通,保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。
组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技攻关,进行新工艺、新技术的研究,确保本项目顺利进行。
组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收,对不合格的材料、设备经评审后作退货处理。
及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。
公司岗位职责说明书word篇十四
一、在护理部主任领导和科主任业务指导下,负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划,制订本病区具体计划,并组织实施。
二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量,并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。
三、随同科主任和主治医师查房,参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。
四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。
五、组织本病区护理查房和护理会诊,积极开展新技术、新业务及护理科研工作。
六、组织护理人员业务学习和技术训练,定期对护士进行考试、考核,不断提高各级护理人员的业务水平。
七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理,做到“五定”,保证病区工作正常运行。
八、负责管理指导实习、进修人员,完成教学计划。
九、严格执行消毒隔离制度,防止院内感染发生。
十、定期召开工休座谈会,了解病人思想、病情、饮食等情况,提出改进措施,研究改进病房管理工作。
十一、及时准确填写护士长手册,接受护理部考核。
公司岗位职责说明书word篇十五
会计人员的岗位职责,及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务,编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账,编制月度及季度、年度财务报表。
3、负责处理日常财务工作,正确使用会计科目,及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡,做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算,正确计提折旧,掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算,编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表,对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划,编制公司月度资金计划表。
11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
12、完成领导交办的其它工作。
会计工作流程。
1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据、进帐单、发票等),采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核。月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。
5.调整。月末,由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。
6.试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣。
8.增值税销售发票和进项发票统计。
9.填制会计报表。
10.税务申报。
11.结账。国税和地税申报结束以后,由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12.会计凭证及账薄的装订,结账完毕后,将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册。