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2025年费用报销管理规定(实用6篇)
  • 时间:2025-01-05 01:32:10
  • 小编:电气自动化张老师
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2025年费用报销管理规定(实用6篇)

格式:DOC 上传日期:2025-01-05 01:32:10
2025年费用报销管理规定(实用6篇)
    小编:电气自动化张老师

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

费用报销管理规章制度细则费用报销管理办法实施细则实用篇一

一、销售人员出差类型:

1、公出:因公出差联系业务当天等返回者。

2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回者:

3、私事:请假休息者

二、公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行,因私外出需凭借请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:

1、因公出差,要求出差前填写出差申请表并注明出差路线,事由、出差计划及出差费用计算。

2、销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差,否则出差费用一律不予报销。

五、出差费用规定:

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按一下的标准报销及补贴

3、住宿补贴,一线城市180元,二线城市160元,三线城市140元,县级市120元。

4、乘坐火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

5、电话补助按销售制定的报销,超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。

7、上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的,不再准申请下次出差费用借支手续。

8、住宿费用按照标准入住,报销时必须有住宿发票,超过标准费用自负。

9、出差需要借支的需要向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。

六、业务招待费

1、业务招待费及礼品费(正式发票或盖章收据,并注明项目名称。)

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,

七、手机号管理

1、开机时间必须是24小时保持开机状态。

2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的话费补助。

八、销售人员的自觉性:

1、销售人员出差后每天工作必须有明确性,要把工作落实到实处,销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况,将列入绩效考核范围。

2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识,做到出入平安。

3、销售人员出差回来后认真完成出差报告,总结出差成果,有针对性的进行陌生拜访。

费用报销管理规章制度细则费用报销管理办法实施细则实用篇二

为规范财务管理,合理控制公司费用,适应公司持续稳健发展的需要,根据国家相关财税法规和公司财务管理制度,特制定本管理制度。

本制度适用于集团公司和下属各分、子公司。

费用的定义为:为公司经营或销售商品提供劳务发生的一切相关支出。

公司各项费用支出管理以“真实合规、预算控制、分级管理”为原则,在因公必需、从严从俭、保障工作正常开展的前提下,尽量控制费用、压缩开支。

真实合规指各项费用开支所对应的经济业务必须合法合规、发票等单据必须真实准确。

预算控制指公司所有费用开支必须在公司批准的费用预算额度内;遇到预算编制前提变化等特殊情况需超预算开支的,必须事先办理预算追加手续;遇紧急情况,可由公司总经理批准先行支付再补办预算追加手续。否则,财务部不予支付。

分级管理指按照费用开支类型和每笔金额大小确定业务的重要性水平,根据重要性水平适当分级授权,逐级审批。

1、公司高管的报销由财务会计审核,总经理审批后报销。

2、总经理助理的报销,归属于日常行政费用的由财务审核,主管副总审批后报销;归属于各区域销售费用的由财务审核,区域分管副总及总经理审批后报销;归属于公司总部的销售费用由财务审核,总经理审批后报销。

3、销售人员的报销由财务审核,分管副总及总经理审批后报销。

4、集团总部其他人员的报销由部门领导及主管副总审批,财务审核后报销。

5.1各区域,分、子公司行政助理(兼当地出纳)需协助财务部做好费用单据的整理及初审工作。

5.2费用发生后,员工需即时在oa系统内提交《费用报销单》或《差旅费报销单》。

5.3员工打印报销单,粘贴发票,递交行政助理初审发票。行政助理按公司的财务规定和报销规定初审,各区域主管副总审批通过后,将纸质报销单据邮寄到上海总部财务部,财务部审核无误后,公司统一付款至行政助理处。

5.4行政助理负责将款项分发给具体报销的员工。

6、非集团总部直辖各分、子公司(包括研发中心)的人员报销,由各分、子公司总经理审批,财务主管审核后报销。

1、经办人需持合法、有效的原始单据,经分项整理贴好,在oa系统上填写相应的费用报销单或差旅费报销单,经财务部审核、最终审批人审核批准后办理报销和对外结算。

2、报销单填写完成并提交后,将报销单打印,将对应的发票粘贴在报销单之后,以便财务审核,未经粘贴或粘贴混乱不符合规范的报销单据,财务有权拒收。

3、用于报销的发票要求

3.1必须是从主管税务机关领购、印制的发票,包括增值税专用发票(以下简称:专用发票),机动车销售统一发票,增值税普通发票(以下简称:普通发票),国税通用机打发票,或者由财政部门监制仅供行政事业单位开具的行政事业收费收据。

3.2发票抬头应为公司的规范全称,不能使用简称。专用发票的抬头、税号、地址、开户行及账号应当与公司开票信息一致。普通发票的抬头、税号应当与公司开票信息一致。专用发票和普通发票出现公司名称、税号等纳税信息错误的,一经发现后退回。

3.3所开具的发票号码应与税控机打印出的号码一致,如有串号、错号视为无效发票;所开具的发票内容打印缺失、遗漏、严重错位视为无效发票;发票上未加盖发票专用章、或所加盖发票章与实际开票单位不符、模糊不清视为无效发票。如有以上发票,应退回重开。

3.4税务机关代开的普通发票无需加盖代开单位发票专用章,须加盖税务机关代的开发票专用章,否则无效;税务机关代开的增值税专用发票须在发票的备注栏上加盖代开单位发票专用章。开票单位名称与发票专用章一致。

3.5电子发票与纸质发票具有同等法律效力。报销时使用电子发票,需注意两种版本格式。旧版:电子发票票面上印有“货物或应税劳务、服务名称”的,“销售方”需加盖发票专用章。新版:电子发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,即无需加盖发票专用章。以上两个版本的电子发票均为有效发票。注意:报销电子发票必须同时提供源文件(pdf或ofd格式),并将源文件命名为“发票号_开票日期”,上传至oa系统以便财务归档。

4、增值税专用发票在报销时需单独提交报销单报销,不得与其他普通发票混在一张报销单上。专用发票粘贴时只需将发票联粘贴在报销单上,抵扣联无需粘贴,用别针夹在报销单后面即可,发票联和抵扣联的票面需保持整洁、无折痕、无破损。

5、招待费用的开支必须本着真实、合理、节约的原则,原则上公司高管及销售人员方可报销招待费;公司其他员工日常工作中确需要招待宴请的,需经主管领导事先同意,在一定的标准内据实报销;员工出差期间的招待宴请,需经主管领导事先同意,由员工随同《差旅费报销单》一起提交《费用报销单》报销。

6、餐饮招待费只需开具增值税普通发票。酒店住宿如有餐饮费发生,单独开具餐饮费普通发票,不得与住宿费开在同一张发票上。

7、公司车辆汽油费统一使用油卡充值,汽车维修及保养等费用需要事先申请。

8、日常采购(如办公用品及工程零星采购)须事先申请,具体流程请参见《采购管理制度》。日常采购的报销,现金报销的填写《费用报销单》,非现金支付方式的填写《费用付款申请单》。付款申请需同时提交发票。

1、出差的定义:员工因工作需要离开单位所在地的城市(市级行政管辖区域)到其他地方工作,视为出差。

2、员工出差需要有经部门领导审批后的《派工单》或《商务派遣单》方可生效。

3、因工作需要出差到外地,凭《派工单》或《商务派遣单》填写《借款申请单》可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五个工作日内报销,否则不予新增借款,在一个月以内未结清借款的,财务人员在发工资时从工资中结清借款。

4、差旅费报销,不仅要有合法的报销凭证及填写规范完整的《差旅费报销单》,还须关联相应的《派工单》或《商务派遣单》以及用户签字的《派工工作纪录表》。

5、出差报销按单次出差费用统计报销,不可将几次出差的。费用混贴在一张报销单上。

1、原则上员工报销不可跨月度,每月报销一次,特殊情况下需部门领导同意,但不能超过一个季度(三个月)。跨年度的发票原则上不予报销,确因特殊情况当年无法及时报销的,经主管领导及财务审核批准并提交书面情况说明后准予报销,但最迟不能超过次年1月15日。

2、报销的时间要求:

2.1集团总部及直辖各区域:上海属地的人员报销需在每月28日之前将报销单据交到财务部,其他属地的人员报销需在每月25日之前将报销单据寄到上海总部,以便及时审核报销。

2.2其他独立核算的集团总部非直辖子公司按子公司的的实际情况确定具体的报销时间。

3、为了分清责任,进行部门及区域核算,不同岗位人员的报销费用不得混淆在一张报销单上,每个人只能报销自己权限范围内的费用。

4、对所有报销内容,相关审批人员必须就其真实性、合理性及必要性结合公司各项规章制度进行审核审批;对所有报销票据,财务部门有权依据相关法规及内部财务管理制度通过各种渠道查询其是否真实合法。

5、员工应按照实际费用发生的情况,提交真实的《费用报销单》或《差旅费报销单》,严禁虚报。一旦查实有虚报的情况,属于重大违纪,第一次违纪,全公司通报批评,罚款2000元。第二次违纪,开除处理。

1、本制度的最终解释权及修改权归上海辉电电力设备工程有限公司;制度的制定、解释、修改等工作由财务部负责。

2、本制度自2022年1月1日起生效,原《费用报销管理规定》和《员工出差管理规定》自动失效。

费用报销管理规章制度细则费用报销管理办法实施细则实用篇三

为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连[文章来源优习:m]号。

6、出差津贴:每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销:

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

费用报销管理规章制度细则费用报销管理办法实施细则实用篇四

1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必须填写公司全称,即“xx有限公司”,不得多字、少字或错字。若是定额发票,票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体一致,一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务一致,不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致,且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务,不能开具概括性的商品或者劳务名称,如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多,可以如上述开具,如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多,可以如上述开具,如“材料一批”、“办公用品一批”,但应付“明细清单”,详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章,并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必须一致,数量、单位、单价必须匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”,用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致,并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画,有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外,其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据,公司财务部有权退回当事人,并要求其重新提供合法有效的票据。

11、发票必须真实有效,不得虚开、代开的发票或有意取得假的发票、作废发票及失效发票。

1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。

2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。

3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚,不得涂改。报销金额必须保持大小写一致,填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“?”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。

4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上,不得直接粘贴到费用报销单上,不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。

自制粘贴单大小与报销单一致,上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度,并且平铺粘贴,具备层次感,不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单,每张粘贴单上单据数量要适度,并保持单据平整,厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好,个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。

5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴,不同金额的票据分类粘贴,便于核实。

6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据),一方便装订后查阅。

7、不符合以上要求的,公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报,且不论是否通过相关审批流程。

1、一般性的费用报销,原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。

2、原则上当月的费用应在当月报销完毕,不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕,一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的,如无特殊原因公司财务部有权拒绝。

1、办公费用

(1)费用报销单

(2)正规普通发票

(3)申购单

(4)如果汇总开具办公用品发票,必须附详细清单

(6)验收单或入库单

2、通讯费

(1)费用报销单

(2)通讯发票

3、差旅费

(1)差旅费报销单

(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等

(3)出差申请单

4、车辆费用

(1)费用报销单

(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。

(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。

5、业务招待费

(1)费用报销单

(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作

为业务招待费报销

(3)按月结算的需附消费清单(备案)

6、其他费用报销

(1)费用报销单

(2)相关业务证明

(3)与经济业务吻合的正规票据

上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的,一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。

费用报销管理规章制度细则费用报销管理办法实施细则实用篇五

第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条:本制度适用公司各部门及分子公司。

第四条:费用报销制度

1、报销人应取得真实合法的原始凭证

(1)印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的査询网进行核实,避免假票。

3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。

第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:

1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改;

3、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

5、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据各项目应填写完整,大小写金额一致;报销单据不得涂改,经涂改的票据金额不予报销。

第六条:费用报销流程

若未按照流程签字报销,财务有权拒绝审核、报销。

第七条:报销时间的规定

1、毎月1日至25日的每周二、四办理费用报销,每周三、五办理对外付款业务。25日财务结帐,26日至月底不再办理对外支付及费用报销业务(经营费用借款、出差借款除外报销及对外付款的审批流程须提前办理,待审批无误后交到财务部,财务根据公司制度,在规定时间内报销及对外付款。由于特殊情况需要对外付款且未到付款时间,应提前向领导汇报并通知财务。)

2、原则上在完成领导审批后财务方予报销,为了提高工作效率,在领导不在情况下,允许电话请示报销后补签。

3、超过三个月以上(含三个月)的费用将不予报销,视自动放弃。

4、营改增后,原地税发票已停用,公司员工报销费用提供原地税发票的,财务部有权拒绝报销。

第八条:差旅费报销

1、公司人员因公外出所发生的交通费、住宿费、出差补贴等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标准部分自行承担。公司员工出差时提前填写员工出差审批表,出差期限应该由派遣负责人视情况而定,员工将填写好的出差审批表交于公司行政部,记录考勤,若因工作需要延长出差时间的,应打电话向公司请示,若因为私事无故延长出差时间,公司不予报销差旅费。

2、出差补贴及标准:出差住宿费按照不超过以下标准实报实销,超出部分不予报销;出差伙食费按照以下标准进行补贴,不再支付相应的餐费报销。到消费较高的省市出差,如北、上、广、深、杭州等地,报领导审批后可实报实销。业务招待费报领导审批后,可实报实销。

2.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。

2.2出差期间招待客户需要事先经主管领导同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。

2.3出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

2.4不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

2.5部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经主管领导批准后方可乘坐飞机。

2.6到达目的地后,因特殊原因等需乘坐坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

2.8出差人员报销差旅费时,需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、金额),同时注明有无住宿费,贴上住宿发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。

2.9报销差旅费须在回公司十日内办理报销手续,缴还预支差旅费。

3、出差时索取发票的要求:

出差时会产生的费用有餐费、住宿费以及交通费。住宿费可索取专用发票,餐费、交通费索取普票。

第九条:办公用费用管理

1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。由行政人事部统一负责经办和管理,做好采购入库工作。

2、各部门工作所需用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报部门经理和主管领导审批后,由行政人事部统一安排印制。

3、各部门所需办公用品,统一到行政人事部领用,并做好领用登记。

4、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

5、个人领用的办公用品、工具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作变动时,须办理移交手续,如有遗其他人不得随意领取。

第十条:业务招待费管理

1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。招待费发票统一索取普票发票内容不得出现“礼品、礼物"等字样。

2、各部门因公招待须事先申请主管领导批准,原上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中(总经理除外,以最高级别的人员为报销申请人,不得指定下级人员提了申请并自已审批报销。

3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事项、招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息,用铅笔备注,便于审批后擦掉)。

4、其它非公招待客人一律个人承担。

5、由于招待费即使开专票也不能抵扣,当产生招待我时可以让对方开具会议费或者住宿费的增值税专用发票。这种情况下提供的会议费或者住宿费专票用铅笔在报销单二备注上实际费用。

6、招待费发生时按次填写费用报销单,每次要与批复情况相符,不能多次累计汇总填报。

费用报销管理规章制度细则费用报销管理办法实施细则实用篇六

一、为了规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循、有据可依,以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度。

二、本制度适用于公司开展业务人员

1、出差定义:指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动。

2、出差审批:部门负责人在决定派遣人员出差前,严格评估出差的必要性,出差前要先填《公出单》。

3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》,以及提报次日的行程记录等相关信息,并填写《出差计划表》。

三、出差借款金额:出差人员必须提交借据单,由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先扣回,等报销时再行核付。

四、出差途中因病,或遇外情况,或因工作实际需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

五、销售人员出差差旅费,应据实提供收据、发票,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,予以处罚。

六、出差补助标准:餐费:15元/天,车费实报实销。

七、报销范围

1、交通费用:一般情况下以实际工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽车,出差回公司后应及时整理报销凭据,并填写报销清单,经部门经理核查后报总经理审批,然后交财务报销。

2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

3、出差后下午4:30之前需返回公司,否则记半天旷工处理。

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总结能够看到自己在一段时间内取得的成绩和进步。制定一个明确的总结目标,明确要表达的主题和重点。总结范文可以为我们提供不同领域和层级的总结案例,让我们有更多的参考
社会文化是人们生活方式和价值观念的综合体现。总结的目的是为了让我们更好地认识自己的优势和不足。4、通过看范文,我们可以学习到写作的技巧和方法。加入共青团申请书1
当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,
总结是一种反思人生的方式,通过总结过去的经历和成就,我们可以更好地认识自己,规划未来的发展方向。总结要写得客观中带有一些主观评价,该如何衡量呢?通过研究下面的范
总结是一种自我反思的方式,可以帮助我们不断提高自己的能力和水平。总结应该突出重点和核心内容,避免涉及太多次要的细节。下面是一些经典的读书推荐,希望能够给大家带来
合同是经双方自愿达成的协议,明确约定了双方的权益和责任。合同应该具备可执行性,即双方都能够履行合同约定的内容。合同范文的细节展示了具体事项的处理方式,有助于我们
计划是一种灵活性和适应性的工具,也是一种组织和管理的工具。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能够喜欢!三年级数学教学计
文化的多样性是人类社会进步和发展的重要组成部分。总结应该从实际行动中提炼出重要的经验和教训。通过阅读这些总结范文,我们可以了解到不同人在总结中的思路和方法。踏青
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注
方案的成功与否不仅取决于方案本身的科学性,还取决于执行者的执行力和坚持程度。一个好的方案应当具备可操作性和可复制性,使得实施过程更加顺利。方案还可以根据实际情况
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家
培养自己的兴趣爱好,享受追求梦想的过程。阅读优秀的范文可以帮助我们拓展写作思路,提高写作水平。在写总结时,不妨看一看以下的总结范文,并从中学习一些好的写作技巧。
持续不懈的努力会带来丰硕的成果。在写总结之前,要透彻理解要总结的内容,找到其中的关键点。以下是小编为大家整理的相关范文,供大家参考学习。幼儿中班国旗下讲话稿篇一
写心得体会可以培养我们的思考能力和表达能力。写心得体会要注意避免主观臆断和情绪化表达,保持客观、冷静的态度。如果你对心得体会的写作有些迷茫,不妨来看看以下这些经
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面
总结是对一段时间内所经历和学到的东西进行整理和归纳,可以帮助我们更好地记忆和应用知识。总结要有层次感,结构清晰,避免内容杂乱无章。我们可以通过学习他人的总结稿件
一个好的方案应该能够解决问题的根本原因,而不仅仅是应对表面现象。方案需要具备可操作性和可持续性,考虑可能出现的变化和调整。我们将继续深化这个方案,以进一步提升效
时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能
报告是一种通过系统性的方式将研究或分析的结果呈现给他人的一种书面形式。为了撰写一份较为完美的报告,首先我们需要明确报告的目的和受众。在下面的例子中,你将看到一个
在签订合同前,双方应仔细阅读并理解合同条款,确保自身利益不受损害。合同的起草应遵循法律的约束和合同的基本原则,确保合同的合法性和有效性。范本合同可以作为起草合同
为了保障事情或工作顺利、圆满进行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。那么方案应该怎么制定才合适呢?以下是小编为大家收集的方案范文,欢迎大家分
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?
总结是一个反思自己成长的机会,可以激励我们更加努力地追求进步。在写总结时,我们还需要关注自身的成长和改进。以下是一些总结的实例,希望对你的总结写作有所启示。内分
总结不仅可以帮助我们发现问题和不足,还可以促进我们的思考和成长。在总结的过程中,我们需要重点突出自己的收获和成长,以及遇到的挑战和困难。以下是一些优秀的总结范文
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。总结书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家
利用课余时间参加各种语文辅导班或学习小组,可以加深对语文知识的理解和应用。写一篇完美的总结需要我们深入思考自己的成长和发展路径,找出改进的方向。"以下是一些经典
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来
通过总结,我们可以发现并挖掘工作中存在的问题,为以后的发展提供借鉴和启示。总结要有自己的感悟和思考,不要只是机械地堆砌素材。阅读一下这些总结范文,或许可以给你带
确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候,我们需要为领导提供多种工作方案。那么方案应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家收集的方案策划书范
使用正确的写作思路书写演讲稿会更加事半功倍。在日常生活和工作中,能够利用到演讲稿的场合越来越多。我们想要好好写一篇演讲稿,可是却无从下手吗?以下是我帮大家整理的
通过写读后感,可以发现自己对作品的理解有所欠缺或误解,促使自己更深入地思考和探索。写读后感时要注意整体思路的一致性和逻辑性,避免跑题和散漫。以下是小编整理的一些
报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?下面是小编为大家整理的报告范
写读后感可以帮助我们更好地组织思维,提炼出对书中观点的理解和评价。想要写一篇较为完美的读后感,我们需要从观察、思考和表达三个方面综合考虑。以下是一些读者写的读后
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结
当看完一部影视作品后,相信大家的视野一定开拓了不少吧,是时候静下心来好好写写读后感了。可是读后感怎么写才合适呢?下面我给大家整理了一些优秀的读后感范文,希望能够
总结不仅可以帮助我们回顾所学知识,还可以提升我们的语言表达能力。如何有效地进行团队合作是提高工作效率的关键。总结是观察、思考和总结所得的结论和经验,它是我们成长
了解和掌握情感体验的规律可以帮助我们更好地理解自己和他人的情感状态。写总结时,要注意语言的简洁明了,让读者能够一目了然。以下是一些环境保护的案例和行动,让我们一
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编
总结可以帮助我们发现自己的潜力与机会,为未来的发展开辟更广阔的空间。在总结中要注意数据的准确性和可靠性,避免错误和虚假的信息。请大家注意,这些范文仅供参考,不可
报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,优秀的报告都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文
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