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总审计师工作职责(十二篇)

格式:DOC 上传日期:2023-02-02 06:26:52
总审计师工作职责(十二篇)
    小编:zdfb

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总审计师工作职责篇一

2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

10、完成上级领导临时安排的工作任务。

总审计师工作职责篇二

1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。

2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。

3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。

3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。

4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。

5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。

6、领导交办的其他工作。

总审计师工作职责篇三

1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。

2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。

3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。

4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。

5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。

6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。

7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。

8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。

9完成领导交办的其他事项。

总审计师工作职责篇四

(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;

(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;

(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;

(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;

(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;

(6)完成领导交办的其他工作。

总审计师工作职责篇五

1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;

2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;

6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9.完成董事会交办的其他临时工作。

总审计师工作职责篇六

1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;

2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;

4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。

总审计师工作职责篇七

1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。

2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。

3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。

4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。

5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。

6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。

7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。

总审计师工作职责篇八

1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;

2、负责会计师事务所业务拓展;

3、负责会计师事务所团队建设和管理;

4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;

6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

总审计师工作职责篇九

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

总审计师工作职责篇十

1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;

3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;

5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;

6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;

7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;

8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

9. 对出纳工作提出建议并进行监督;

10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。

总审计师工作职责篇十一

1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;

2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;

3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;

4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;

5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;

6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;

7、负责公司专项审计工作的开展。

总审计师工作职责篇十二

1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;

4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

8、与内部控制审计相关的其他工作。

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