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内部审计经理岗位职责(十九篇)

格式:DOC 上传日期:2023-02-11 10:39:02
内部审计经理岗位职责(十九篇)
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内部审计经理岗位职责(十九篇)

内部审计经理岗位职责篇一

1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;

6、完成上级领导布置的其他任务。

任职资格:

1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,

2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有cia(注册内审师)、cpa(注册会计师)、 cics/cicp(注册内控师)等相关资格;

3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

4、财务、金融、管理学或法律相关专业。

内部审计经理岗位职责篇二

职责:

1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;

2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;

3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;

4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;

5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;

6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;

7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;

8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。

背景要求:

1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。

2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。

3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。

4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。

内部审计经理岗位职责篇三

职责:

1、根据审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计;

2、跟踪审计整改计划的执行情况,实施后续审计工作;

3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、督促审计结论和建议的落实。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财务管理、税务管理、会计等专业;

2、3-5年及以上工作经验,恒大、中梁、碧桂园背景优先;

3、熟悉大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;

4、抗压能力强、沟通表达能力佳。

内部审计经理岗位职责篇四

职责:

1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作

2.优化完善审计程序

3.按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法

4.根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现

5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案

6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果

7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案

任职资格:

所学专业:财务、审计等相关专业

学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历

职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先

职业技能等级要求:通过cpa或cia(内审)资格认证优先

专业知识 :了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。

内部审计经理岗位职责篇五

职责:

1.编制审计工作条例经领导批准后执行;

2.编制年度审计工作计划和具体审计方案;

3.开展集团和下属公司的年度常规财务审计业务;

4.以风险为导向确定重点领域开展专项审计业务;

5.编制各类审计报告,对下属进行分工指导;

6.跟踪审计问题整改。

工作要求:

1.审计或财务类等相关专业本科学历,中级或以上职称;

2.八年以上工作经验,三年以上审计项目管理等相关工作经历;

3.有会计师事务所工作经验优先,cpa或cia优先;

4.责任心强,心思慎密逻辑性强,具备良好的沟通和团队合作精神;

5.语言和文字表达能力较强,能适应出差。

内部审计经理岗位职责篇六

职责:

1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;

2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;

3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;

5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;

6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;

任职条件:

1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;

2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及cpa、cia、注册税务师等至少一项专业资格;

3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)

4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;

5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

内部审计经理岗位职责篇七

职责:

1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;

2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;

3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;

4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。

任职要求:

1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;

2、能熟练操作财务软件和erp业务软件;

3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;

4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;

5、 能力要求:

(1) 具有较强的执行力;

(2) 具有丰富的行业经验;

(3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;

(4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;

(5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;

(6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。

6、 外语要求:英语水平至少达到cet6。

7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。

8、 其他要求:

(1) 人品端正,诚实可信;

(2) 身体与心理健康,热爱生活;

(3) 具有良好的企业形象意识。

内部审计经理岗位职责篇八

职责:

1. 完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;

2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

3. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

4. 协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;

7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;

9. 第三方审计机构对接。

任职资格:

1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称,熟悉办公自动化

内部审计经理岗位职责篇九

职责:

1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;

2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;;

3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;

4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;

6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管。

任职要求:

1. 会计、财务或相关专业大学本科以上学历,八年以上制药行业审计经验;

2. 熟悉财务、税法政策,营运成本控制及核算,丰富的财务资金策划、融资及资本运作经验;

3. 具有良好沟通能力,具有较强的语言和文字表达能力;

4. 熟悉企业内部审计操作方法。

内部审计经理岗位职责篇十

岗位职责:

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

任职资格:

1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有cpa或审计师证书者优先;

2、具有5年以上审计工作经验;

3、具备较强的学习能力与沟通能力,为人正直。

内部审计经理岗位职责篇十一

职责:

1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

内部审计经理岗位职责篇十二

工作职责:

1、决策类:

1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;

1.2、参与公司财务审计决策;

1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;

1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;

2、管理统筹类:

2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;

2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;

3、执行类:

3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管控制度,并上报核准后,组织推进实施;

3.2、负责公司财务预算审计工作开展;

3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;

3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;

3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;

3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;

3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。

4、其他类:

4.1、参与配合公司投资项目(epc、ppp等)财务审计工作;

4.2、公司上级交办的其他工作

任职要求:

1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。

2、工作履历:

2.1、职业履历:8年以上财务工作经验,5年以上审计工作经验,3年以上审计经理职务经验;

2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。

3、年龄:30—45岁;

4、专业知识技能要求:

4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;

4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;

4.3、职称要求:中级以上财会资质、cpa;

4.4、其他要求:

4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;

4.4.2、具备良好的职业素养;

4.4.3、对mbo有足够的认知,并能适应出差工作。

内部审计经理岗位职责篇十三

岗位职责:

1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度

2、负责财务、营销等业务的日常审计

3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿

4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进

7、中心负责人交办的其它工作。

任职条件:

1、5年以上地产开发/建筑施工/制造行业工作经验,3年以上财务审计经验

2、熟悉企业内审和财务管理的专业知识,国际注册内审师/注册会计师证书优先

3、熟练操作常用办公软件、财务软件

4、擅长数据整理和分析,擅长现场谈判和沟通

5、会计学/财务管理等相关财经专业,要求。

内部审计经理岗位职责篇十四

职责:

1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。

2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。

4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。

7、负责对审计及相关内容的保密职责。

8、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;

2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;

3、有5年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;

4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;

5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。

内部审计经理岗位职责篇十五

职责:

1、协助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计计划;

2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计计划、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;

3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

4、参与公司内控制度和计划的制定,降低公司内控风险;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、督促审计结论和建议的落实;

任职资格:

1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;

2、3-5年以上房地产公司审计工作经验,熟悉房地产企业内部工作流程和行业特点,熟悉明源系统及nc操作系统;

3、熟悉企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通能力与较强文字表达能力;

4、具较强的风险防范意识和较强的分析判断能力,责任心强;

5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神

内部审计经理岗位职责篇十六

岗位职责:

1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;

2、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;

4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;

6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历、具备相应的审计、财务管理、会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识。具备审计或会计中级以上职称;

2、从事内、外部审计工作3年以上;

3、具有客观、公正、严谨、保密的职业道德,具备胜任岗位的专业技能;

4、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力;

5、具有cpa、cia资格证书者优先录用。

内部审计经理岗位职责篇十七

职责:

1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产安全;

2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的准确、完整性;

3、负责公司经营风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;

4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;

5、完成董事会交办的其它审计事项。

任职要求:

1、全日制本科学历,财会及审计等相关专业;

2、具备一年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验;

3、熟悉财经法规,熟练操作财务软件及熟练使用计算机办公软件;

4、坚持原则、工作严谨细致,良好的沟通能力及文字表达能力。

内部审计经理岗位职责篇十八

职责:

1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;

2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;

3、负责部门财务报表分析工作;

4、上级安排的其他工作。

任职要求:

1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;

2、大学本科相关专业毕业,性别不限;

3、适应项目出差,每月约1周;

4、有一定的项目管理能力。

内部审计经理岗位职责篇十九

职责:

负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;

财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;

定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;

出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;

任职资格:

有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;

具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;

沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;

具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。

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