无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
银行审查岗的岗位职责篇一
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;
10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;
16、组织处理公司的法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;
5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;
6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。
内部审计经理
岗位职责:
1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;
2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;
3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;
5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。
6、配合开展其它项目和专业审计工作;
7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;
8、完成领导交办的其他工作。
采购流程审计总监
职责:
1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划; 2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;
3.作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;
4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议; 5.确保有正确及足够的工作底稿。要求:
1.具有较强的审计、分析及风险识别能力; 2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先; 3.良好的团队合作精神及沟通能力;
4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
审计总经理
序号工作任务工作描述
1 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度,并监督执行; 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订;
3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行
2 审计工作
1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价)
2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;
3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;
4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;
5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;
6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;
7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;
8、完成集团董事长批准的专项审计工作。
3 团队建设管理
1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作;
2、负责部门人员的业务素质的培训,职业道德的教育; 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作; 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价; 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制;
任职资格
任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业
技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验,对审计监察管理各模块有较深入的认识; 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础; 3.熟悉国家、地区财经法规等
工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验; 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。价值观及
行为准则 1.认同企业文化; 2.有良好的职业操守;
3.严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。 其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。资格证书审计师,或注册审计师及注册会计师
内控管理高级经理或总监
岗位职责
1、监督问责标准的执行;
2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具;参与组织总部范围财务流程风险梳理;参与组织财务系统重大风险梳理,并建立应急预案;参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理;报备产业集团风险控制文档,风险应急预案;
3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试;参与组织开展专项检查,报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告;参与总部采购和招投标管理;
4、参与内控成熟度评价工具开发;跟进产业集团审计问题整改情况
5、落实渠道建设方案,报备各集团季度内控管理信息报表
任职资格:
1、中级会计师证书,会计、审计、经济、金融、法律等相关专业
2、8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。
3、参与在集团范围内推广内控体系。
4、风险、内控等方面工作经验三年以上。
5、熟练掌握财务管理知识。
6、初步具备财务内控管理的相关知识。
7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构:经济、财务会计、法律等。
8、熟悉集团化管理的知识;
内部审计经理
远洋地产有限公司
15-30万 5天内反馈 北京发布于:13小时前
全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏
我感兴趣请联系我 商业保险
职位描述:
岗位职责:
1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目;
2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告;
3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析;
4、负责审计底稿的归集、整理;
5、参与内部审计制度的修订。
任职要求:
1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业;
2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验;
3、良好的中英文语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力。
4、个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
审计经理(内控)国内top10地产开发商
岗位职责:
负责对公司运营关键环节进行监控,受理、调查违规违纪事件,并实施流程制度审计,促进公司管理制度流程体系的规范性建设,降低运营风险。任职资格:
1、统招本科及以上学历,企业管理等相关专业;
2、3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、内部控制经验者优先;
3、熟悉审计相关理论、政策和实务,熟悉内部控制知识,掌握现代企业管理知识。
内部审计经理
太阳能科技有限公司 工作职责:
1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外,负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
任职资格
1、本科以上会计或审计专业学历;
2、三年以上公司内部审计工作经验;
3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规;
4、熟练掌握运用内部审计方法;较强的数据分析处理能力;
5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。
6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。
审计经理
大型国有房地产开发企业
25-35万 岗位职责:
1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计,编写审计报告;
2、参与项目尽职调查工作;
3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计;
4、撰写年度、季度财务报表复核报告;
5、内控评价或风险管理评价工作;
6、审计信息化管理与建设;
7、其他相关工作。 岗位要求:
1、具有注册会计师资格,有会计师事务所工作经验者优先;
2、具有内控或风险管理专业特长者优先;
3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,为人积极乐观。
4、本科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验;
5、年龄限制:30-40岁;
审计经理(财务)
北京复华置地房地产开发有限公司
岗位职责:
1、负责制定、完善部门的各项规章制度,流程梳理;
2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况,公司资产、负债和损益进行审计
3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督
4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。 任职资格:
1、财经类本科及以上学历,5年以上财务、审计工作经验
2、中级以上职称或具有中国注册会计师(cpa)、国际内部审计师(cia)等资格优先考虑。
2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,对内部控制及流程有较深刻的认识,熟练掌握办公软件使用技能。
3、诚实正直,责任心强,敬业,具有良好的沟通协调及执行统筹能力,具备较强的文字表达能力。
4、工作稳定性和原则性强,具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力,能承受较强的工作压力。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。
审计经理
北京亦庄国际投资发展有限公司
岗位职责:
1.公司内部审计:在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划,并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作,具体包括:财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作; 2.内部风险控制:草拟公司风险控制评价方案,对公司内部控制体系运行进行监督与评价,并撰写公司风险控制评价报告;
3.项目出资前审计:对即将出资的投资项目进行业务流程评价,确保整个出资程序合规,且决策风险可控; 4.其他专项审计:完成公司领导交待的其他专项审计工作;
任职资格:
1.财会、审计、经济等相关专业,本科及以上学历;
2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验; 3.具有审计师、会计师或注册会计师,以及兼有其他相关职业资格者优先;
4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识,并了解国家财政税收政策,具有相关丰富审计经验者优先;
内部审计经理
太阳能科技有限公司
工作职责:
1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估;
4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外,负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。
审计主管 某集团大型酒业公司
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核;
6、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现
北京天瑞金置业投资有限公司
岗位职责:
1、建立并完善内部审计制度
2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计
3、对所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作
4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计
5、控制公司管理风险,会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况
6、负责审计部门日常管理工作
审计经理
某民营上市地产公司
岗位职责:
1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2、负责组织实施内部审计工作;
3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;
4、监督检查财务预算的执行情况;
5、监督审计结果的落实;
6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;
8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
9、参与公司重大投资决策,任职要求:
1、在律所或者四大找做融资租赁的,有ipo和融资租赁经验优先
2、财务相关专业优先考虑;
3、3年左右工作经验,男女不限;
银行审查岗的岗位职责篇二
1.负责内部控制及风险管理的有效性进行评审,建立健全内部控制体系; 2.负责制定和执行公司内部审计的工作计划;
3.负责公司财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预算等经济活动进行监督审计; 4.编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议; 5.负责配合、协调外部审计和财务检查工作。任职要求:
1.大学本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2.具备3年以上大中型企业、上市公司内部审计、稽查、财务管理经验; 3.熟悉会计、审计、税务等相关法律法规;
4.具备中级以上会计资格,或cpa证书,或内部审计师证书者优先考虑; 5.善于沟通、协调,工作认真严谨,责任心强。岗位职责:
1、编制、执行公司年度审计工作计划,制定内审章程及内审标准化工作手册,并切实贯彻执行;
2、负责实施公司内部控制相关审计、舞弊等其他专项审计项目,监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况,并对完善企业管理制度、改进经营管理提出合理化建议;
3、对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计,并持续改进内部审计工作程序;
4、负责编写审计报告,提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况;
5、执行审计质量稽核,保证审计工作质量,负责审计档案的保管和使用;
6、处理部门综合事务及上级领导待办事项。
任职要求:
1、本科以上学历,财经类专业,具备中级以上职称;
2、5年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;
3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;
4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;
5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
1、内审针对集团下属各项目公司,审计工作由直属领导安排;外审针对领导临时安排的尽职调查工作,工作重点为实施审计程序、编制审计底稿、撰写报告初稿等; 2、为能源矿业部及项目公司同事提供审计相关工作支持和问题解答等;
3、协助经理工作,包括能源矿业部、本部门和其他工作需要而开展的制度、流程等建工作; 4、编制和报送月预算,填制周工作计划、总结表等; 5、与第三方审计事务所协调沟通; 6、及时完成领导交代的临时性工作。
任职资格:
1、审计、会计等财务相关专业,本科及以上学历; 2、有事务所从业经验;
3、熟悉审计、财务专业知识,2年以上审计工作经验; 4、熟练使用办公软件及办公设备;
5、思维缜密、逻辑清晰,擅于总结归纳,具备审计报告写作能力。
岗位职责:
1、管理审计:从经营效益、资产管理、流程控制、规章执行、离职责任、财务等方面开展审计评估工作;
2、资产审计:开展资产保全审计工作,核实公司商品、物辅料、固定资产、低值易耗品账实情况,分析差异原因,给予资产管理建议,保证公司资产安全、管理有效;
3、费用审计:成本控制审计工作,审核大金额、典型性成本费用必要性、合理性;
任职资格:
1、6年以上会计师事务所审计(外部审计工作)或零售行业总账会计工作经验; 2、具有一定管理经验,熟悉部门工作流程; 3、具有良好的文字表达及沟通能力。
银行审查岗的岗位职责篇三
内部审计部门岗位职责
一、审计主管职责
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
二、审计专员职责
1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责
1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
4、完成上级领导交办的其他事项。
银行审查岗的岗位职责篇四
内审员岗位职责
1.内审员工作职责
负责质量体系审核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性;
1.1体系审核--检查质量管理体系是否有效的实施和保持;
1.2过程审核--检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符,并且合理有效; 1.3产品审核--发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求;
2.审核组长(副组长):
2.1全面负责审核各阶段的工作;
2.2负责协助管理者代表选择内审组成员; 2.3负责制定内部质量审核计划;
2.4负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审; 2.5提交审核报告及管理评审;
3.内审员:
3.1负责配合审核组长进行内审活动;
3.2负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行; 3.3负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议; 3.4负责本部门流程监督、文件整理保存;
3.5负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施;
4.内审员结构图
银行审查岗的岗位职责篇五
篇1:岗位职责表格 烟台锦康食品科技有限公司
岗位说明书
图片已关闭显示,图片已关闭显示,图片已关闭显示,图片已关闭显示,篇2:岗位职责表及确认书
图片已关闭显示,《 岗位职责书》
收讫声明确认书
本人于 年 月 日收到 有限公司最新版本的《 岗位职责书》一份,现已对手册中的内容阅读、理解并同意遵照执行。
同时,本人承诺将按照公司现行《 岗位职责书》以及今后对此《 岗位职责书》所作的补充条款的标准,指导本人的工作以及相关事宜。本人声明将不会做出与该《 岗位职责书》及今后对此《 岗位职责书》所作的补充条款不一致的行为,并避免任何可能的利益冲突。本人亦理解如果违反了该《 岗位职责书》的标准,公司视情节轻重有权对本人进行相关纪律处分。
本人会保守此文件所提供的所有信息的秘密,并在离职时,将本职责书交回人力部门有关人员。
员工签名:日期:
篇3:运营专员岗位职责6 运营专员岗位职责说明书
职位名称:运营专员
所属部门:运营管理部
主要岗位职责:
1、协助部门经理做好运营管理的相关工作。
2、协助部门对公司各案场管理工作质量进行督查,及时掌握各类信息上报领导,包括各案场的工作动向、员工的思想动态、员工的考勤管理以及各类违章违纪等。
3、协助部门对各销售案场定期巡查,包括销售任务与达成、销售数据、结算数据的统计与检查;员工仪容仪表和礼仪、日常接待流程、会议流程、宿舍卫生和作息制度等,上报巡查报告。
4、协助部门对公司各案场存在的管理、服务质量问题进行专项检查,上报专项检查报告。
5、协助部门做好公司网站、公司企业报所需资料的催促与收集工作,做好公司企业文化宣传。
6、参与公司各部门相关方案或工作计划等需要督办、考核事项的讨论制定工作。
7、对公司各项规章制度和文件精神的执行情况、公司重大经营决策的贯彻落实情况进行监督检查。
8、每周对公司各部门工作总结的撰写及工作计划的制定进行催收,组织实施和日常工作进行督查。
9、跟进部门领导安排的各项工作任务、会议决议事项的完成情况,检查、监督各部门的工作进度和质量。
10、协助部门做好对公司总部及各案场办公环境、秩序负责监督,规范员工礼仪、仪容仪表,做好公司保洁质量监管等方面工作。
11、公正廉明、不徇私情,具备高度责任心和端正务实的工作态度开展工作。
12、做好日工作总结,做到工作日清日结,每天下班前发至经理邮箱。
13、每周一下午审核各部门所递交工作总结以及制作本周巡查情况汇总。
14、协助部门每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审查情况以及相关考核、建议、整改、反馈等资料的汇总,重大事项予以公示通报。
15、负责部门内部所有后勤工作。
16、不讲任何借口,不推诿、认真积极完成工作;爱岗敬业、坚决服从部门经理以及上级领导工作安排,保质保量完成任务。直属上级:总经理助理兼运营经理
任职资格:
1、工商管理、行政管理、人力资源管理等相关专业,大专以上学历;
2、一年以上人力资源、行政管理、品质管理等工作经验;
3、具有较强的沟通协调能力;
4、团队意识较强,具有较强的责任感及执行力,具备较强的学习能力、发现问题、解决问题的能力;
5、积极主动,能够承受较大压力,吃苦耐劳,能适应出差。
6、熟练使用相关办公软件。
工作条件: 工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
本人已认真阅读以上内容,并积极开展工作,如有违背,自愿接受处罚。
银行审查岗的岗位职责篇六
篇1:岗位职责说明书模板 岗位职责说明书
图片已关闭显示,图片已关闭显示,篇2:员工岗位职责描述表 员工岗位职责描述表
图片已关闭显示,编 制 人:主管业务院领导:
单位领导: 审 核 时 间: 年 月 日
篇3:员工岗位职责描述表 员工岗位职责描述表
图片已关闭显示,编 制 人:主管业务院领导:
单位领导:审 核 时 间: 年 月 日
篇4:岗位职责描述模板 员工岗位职责描述
图片已关闭显示,编制人: 图片已关闭显示,审核人: 审核时间: 员工岗位职责描述
图片已关闭显示,编制人: 图片已关闭显示,审核人: 审核时间: 员工岗位职责描述
图片已关闭显示,编制人: 图片已关闭显示,审核人: 审核时间:
篇5:岗位职责梳理表填写说明手册20120915 岗位职责梳理表填写说明手册
通过岗位梳理完成岗位说明书是人力资源管理的重要基础工作之一。岗位说明书可运用到以下的各个方面:组织结构设计、工作设计、人力规划、人员选聘、培训开发、绩效评估、报酬管理等。为各项人事决策提供了坚实的基础,在合适的时候把合适的人放在合适的岗位上,避免大材小用抑或小材大用,做到人尽其职,物尽其用,同时能科学地评估员工的绩效,有效地激励员工。
本次项目运用的pop岗位职责梳理表是华夏基石开发的岗位说明书编写工具,并根据神东煤炭实际情况进行调整。为指导各部门员工正确填写相关内容,特作如下说明。
一、表1部门职责的填写
1、单位名称:填写一级单位名称,如:“大柳塔煤矿”、“洗选中心”。 2、部门名称:可一直填写到组织机构的最小单元,如洗选中心的某车间为
“大柳塔选煤厂主洗车间”。
3、部门职责重要性:对部门职责各项内容按重要性进行排序。
4、部门职责描述:按重要性逐项描述部门职责的内容。原则上部门职责不
宜分成过多过细的条目,以5到15项主要职责为宜,具体工作可在岗位职责中展开描述或对相关工作进行归并。注意事项:
? 原则性上共性的、务虚的内容不在部门职责中体现。如:“贯彻落实
国家的方针政策。。”。
? 附1附2为填写有关职责范围的描述性和行动性动词举例。? 在部门职责中不要填写“领导安排的其他工作”。5、完成以上内容填写后,请删除作为示例的一行。
二、表2工作职责梳理表的填写
1、单位名称、部门名称:本表格中无需填写单位名称和部门名称,由前一
页相关内容自动生成。
2、岗位名称:按照经过工作组核对后的《岗位设置表》中的岗位名称填写。 图片已关闭显示,3、职责类型:本项应在确定职责描述后进行选择。从下拉菜单中选择流程
型或角色型之一。角色型分为8种类型,一般而言,除了管理业务、内部协同、外部协调可能由少数员工岗位担任外,角色型均出现在公司中高层管理人员的职责中。同时,管理人员也会有流程型的职责。4、信息输入上端岗位/角色定位:如果选择流程型职责,此处双击后直接输
入信息上端岗位名称。如果选择角色型职责,此处可直接按角色类型从下拉菜单中选择。5、信息载体:如果选择流程型职责,此处可直接从下拉菜单中选择一种信
息载体。如果选择角色型职责,此处不更改内容,直接跳过。
6、岗位职责重要性:此处可暂不填写,待本岗位所有岗位职责填写完毕后,统一按重要性进行排序。
7、岗位职责描述:按实际情况逐一填写本岗位亲自执行的相关职责。
注意事项:
? 附1附2为填写有关职责范围的描述性和行动性动词举例。? 在岗位职责中不要填写“领导安排的其他工作”。
8、履行职责的任务描述:分项目、分步骤详细描述完成本项职责需要怎样
操作。相同的职责可能会有不同的操作方法,建议由本职工作中经验丰富的员工进行填写,以便于本项职责高标准、高效率地完成。注意事项: ? 尽量不写结果性的内容,如,“保证达到。。结果”,“为贯彻。。的原则”,只描述完成相应职责所产生的具体动作。
9、衡量标准:必填项,填写能够考核该项职责的量化标准和要求,具体可
采用定量的指标,或采用定性的描述,优先考虑定量标准。10、意义与价值:直接从下拉菜单中选择“部门主流程工作”“部门辅助性
工作”或“其它工作”之一。
11、是否标准职责:根据职责与本岗位核心业务进行选择,非标准职责常见
于兼任其它工作的岗位,比如车间某个统计员兼任“档案管理”职责,档案管理这一职责就是非标准职责。图片已关闭显示,12、投入比:投入比指的是综合考虑职责重要性、所耗费时间、精力等因素,对职责投入百分比进行打分。需要说明的是,本岗位所有职责的投入比最终加总后,必须等于100%。
13、对应部门职责:需要对照本项职责与部门职责的内容,找出哪项部门职
责对应本项职责,从下拉菜单中选择其序号填入。部门职责具体内容会自动生成。14、信息输出下端岗位/协同岗位:如选择的是流程型职责,在空格中填写下
端岗位名称。如果选择角色型职责,可在空格中填写协同岗位名称,如角色型职责无须协同岗位此处可不填。
15、信息载体:如果选择流程型职责,此处可直接从下拉菜单中选择一种信
息载体。如果选择角色型职责,此处不更改内容,直接跳过。16、完成以上内容填写后,请删除作为示例的三行。
三、表3任职条件表的填写
1、单位名称、部门名称、岗位名称:本表格中无需填写单位名称、部门名
称及岗位名称,由前页相关内容自动生成。
2、岗位职责重要性、职责:根据工作职责梳理表的内容逐项填写。 3、要素重要性:可暂不填写,待所有要素及相关内容填写完毕后,对本岗
位所有要素统一排序。
4、要素、必要条件、期望条件、具体描述:对应本岗职责,从下拉菜单中
选择相关的要素,对相关要素的必要条件、期望条件进行填写,并对要素的具体内容进行详细描述。注意事项:
? 所有的要素只允许出现一次,对于重复的要素,只保留一项,并把相
应的必要条件、期望条件和具体描述的内容并入同一单元格中。? 确认要素没有重复项之后,整体考虑该岗位各要素的重要性,重新进
行排序。
? 在表3任职条件表中,最后经重新合并排序之后的要素不必与岗位职
责一一对应。
图片已关闭显示,? 要素选项中的“职业技能”是指从事该项职责需要的技能要求,一般
涉及操作类的岗位,如“xx职业培训证书”,“xx上岗资格证”等,“专业技术”是指从事该项职责需要具备的专业知识,一般涉及非操作类岗位,如网络工程师的认证,会计等级证书等。“素质要求”是指从事该项职责所需要的能力要求,如“责任心、学习能力、理解能力等”。
四、表4岗位特性表的填写
1、单位名称、部门名称、岗位名称:本表格中无需填写单位名称、部门名
称及岗位名称,由前页相关内容自动生成。
2、岗位性质:从下拉菜单中选择操作类或非操作类选项。
注意事项:
? 对于兼任某些具体操作职责的管理岗位允许出现操作类和非操作类
两种选项。
3、要素重要性:可暂不填写,待所有要素及相关内容填写完毕后,对本岗
位所有要素统一排序。
4、要素、子要素:岗位性质、要素及子要素是三级联动下拉式菜单。因此
要素栏必须在选择了岗位性质后才能从下拉菜单中选择相关内容。子要素栏必须在选择了岗位性质及要素之后才能从下拉菜单中选择相关内容。
5、必要条件:指本岗位在本项子要素下,必须满足的基本条件,本项如无
须特别限定,可不填写。
6、具体描述:对子要素的具体内容进行描述。
五、表5岗位说明书的填写
1、岗位编码:本项暂不填写。回收文件后,由人力资源部统一填写相关内
容。
2、岗位标识:本表格中无需填写岗位名称、所属单位及所属部门,由前页
相关内容自动生成。
所属职务序列暂不填写,回收文件后,由人力资源部统一填写相关内容。图片已关闭显示,附1:有关职责范围的描述性和行动性动词举例
注意事项:
? 工作地点填写的是工作地理区域,如大柳塔、榆家梁等。岗位设置日期如能查到尽量填写。
3、岗位目的:“岗位目的”一般由两句话构成,第一句概括该岗位主要工作,第二句说明独有价值和意义。如某岗位“通过办理现金收支,核算,编制财务报表,反映财务状况及经营成果。”
4、工作关系:上级,指组织结构中的直接上级,不允许填写多个上级。同
级:仍以部门正职为例,可填写“总部机关所有部门正职”,部门副职则具体填写部门内其它副职(如有)。
下级:指组织结构中的直接下级,协管或业务指导不作为上下级关系填写。5、主要职责、任职条件、岗位特性:本表格中无需填写主要职责、任职条
件、岗位特性相关内容,由前页相关内容自动生成。请检查所填写的内容是否正确。6、岗位依据:“岗位依据”尽量填写,实在查不到的可暂不填写。7、编制信息:“编写”由编写人员签字确认;“审核”由所在部门负责人签字
确认;“批准”由所在单位负责人签字确认;“编制日期”填写填表日期,格式为“xx年xx月xx日”。